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老师,我是小规模企业,用的是2013小规模会计准则,2020年12月,我给客户开了增值税普通发票80000元,2021年6月客户退回来,要求重新开具75000的发票,因为有5000不能合作,我7月份收到发票,开具了销项负数,这种情况我应该怎么做分录呢,6月份开的发票已经按照收入正常报税

2021-09-10 12:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-10 12:56

你好 7月开红字发票红冲当期收入 6月正常申报纳税 

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快账用户1577 追问 2021-09-10 12:56

老师,跨年了,也可以吗,金额不一样

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齐红老师 解答 2021-09-10 12:59

你好 是的,开红字发票 处理一样的 可以

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快账用户1577 追问 2021-09-10 13:01

老师,您看我这么做可以吗,6月我正常申报了,做的是借应收,贷收入,增值税,7月负数发票对应的是2020年那张发票,那我做借利润分配,贷应收,可以吗

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齐红老师 解答 2021-09-10 13:10

你好 7月开负数 发票冲当期收入,不用利润分配 

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快账用户1577 追问 2021-09-10 13:10

跨年也没事?

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齐红老师 解答 2021-09-10 13:15

是的  是的 开负数 发票冲当期收入,

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