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请问内账,根据当月实际收入和成本预提增值税(和实际开票不一样),到时候多退少补。请问分录:借:应收账款(含税)贷:主营业务收入(含税) 借:主营业务成本(含税) 贷:主营业务成本(含税) 借:主营业务成本-预提增值税 贷:应交税费-预提增值税,这个分录是对的吗? 价税不分离不太对吧?会重复计入成本和收入吗

2025-07-23 17:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-23 18:03

你销售的是什么?你这个成本不对。 货物吗

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快账用户2515 追问 2025-07-23 18:05

销售煤炭,成本是煤炭成本和运费,只想问一下这个收入和成本是含税入账的。再预提增值税的话,预提的增值税又计入成本,这样对么

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快账用户2515 追问 2025-07-23 18:05

因为这是代账公司做的内账。我有点绕,不太能理解

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齐红老师 解答 2025-07-23 18:11

成本是借主营业务成本含税 贷库存商品含税 缴纳的增值税。借,管理费用。贷,应交税费未交增值税 借应交税费未交增值税。贷,银行存款附加税 借,税金及附加。贷,应交税费附加税 借应交税费附加税。贷,银行存款。 因为你的这个收入里面包含了增值税,增加了利润 所以缴纳的时候做管理费用就降低利润。

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快账用户2515 追问 2025-07-23 18:16

不用加入库存商品科目,是简单的内账,直接是我发给你的那个分录,意思是他们这样做是正确的吗

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齐红老师 解答 2025-07-23 18:17

买来的煤炭没有销售出去,做哪个科目? 你的这个借:主营业务成本(含税) 贷:主营业务成本(含税) 和做了有什么区别吗?这不一正数一负数没有了。

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快账用户2515 追问 2025-07-23 18:19

一个是收入,一个是成本的嘛, 都是含税的,老师,然后预提的增值税它是计入了成本

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齐红老师 解答 2025-07-23 18:21

可以啊,可以这么做的。因为你也是增加了利润不是吗?你加税合计做账了。

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快账用户2515 追问 2025-07-23 18:24

如果要把进项税和销项税加进去,包括未开进项和未开销项,这个又怎么做呢

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齐红老师 解答 2025-07-23 18:28

假设你销售出去不含税金额100销项税额13借银行存款贷主营业务收入113 这个明白吧,如果不明白的话,圈起来的 购入不含税金额80进项税额80×13% 借主营业务成本贷库存商品或者应付账款80×1.13具体的还有哪里不会?

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快账用户2515 追问 2025-07-23 19:38

把税全部确认到了真实的成本和收入,这样真的对吗?确认的收入和成本是含税的

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快账用户2515 追问 2025-07-23 19:40

预提增值税的金额,是销项税额-进项税额,又把这预提的增值税计入了成本,不会计重复吗?

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齐红老师 解答 2025-07-23 19:43

说一下哪里重复了,你价税合计做帐是不是增加了利润,然后你叫那个凳子睡又减少了,利润不对吗? 内账可以加税合计也可以价税分开都可以 主要看你们增值税想不想影响利润,不想要影响,那你就分开,如果想要影响那就合计

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快账用户2515 追问 2025-07-23 19:46

我就是发现,分开和不分开,利润不一样

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齐红老师 解答 2025-07-23 19:49

是的 不一样的 分开符合规定

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