你好,这个你如果是注销的时候提交一般问题不大。
老师您好,小微公司这季度支出大于收入,在填企业所得税季报时,左脚底下的《政策风险提示服务》显示风险,说收入列少了,我直接申报会不会有风险?利润表资产负债表上已申报成功没有更改的。
老师,我们公司去年一年没有收入也没有支出,现在要注销,目前要申报企业所得税查账征收年报,都是零申报的,我提交系统显示不能零申报,这个怎么处理
我公司是外贸企业,2024年所得税汇算时提示出口报关单出口人民币收入和所得税税务申报收入不一致,但是我在海关上都一一核对了,不存在未申报的收入,也没有前后年度收入申报差异,没有退货等,那是什么原因
老师,我们公司2024年有批旧设备出售,出售后的收入没有记入营业收入。增值税申报表内销售收入是记入这笔出售旧设备的,。现在企业所得税申报时营业收入我这笔出售旧设备的也没有记入。现收到税务局自查通知,说存在“企业所得税申报表收入小于增值税申报表销售收入”的疑点,我要怎么做?
报所得税时,提示收入小于成本,可能存在少记收入问题,请核实。我应该改账吗?专管员会找吗?如果点继续申报会有什么后果?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
为什么资料2要对应交税费调整,资料3不用对应交税费进行调整
商贸企业会计分录及税法文件
给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单
怎样把钱给法人转出去不视同分红
就是注销呀,提示了,我吓得不敢再操作,害怕注销后有啥后遗症就麻烦了
你好,你如果担心,可以先跟管理员确认。
这个情况专管员一般让据实填报,不会说过多的话
你好,你如果想省税就这样申报。但是风险也有。
财务报表已经报了,再改怕有痕迹了。
算了,我就这样报,他问时我就说有些费用没有结注销时一起报了。出现成本大于费用
你好可以的,操作没问题。因为这种事情本身也确实是只能走一步看一步,没有办法保证一定会怎么样。