你好,这个有可能是汇率导致的,你每个月去核对看看

我公司是生产企业,我刚入职,发现2021年出口的货物已经生成了报关单,但没有开具增值税普通发票(我公司是广东的),也没出口退税申报,收了外币挂在应收账款的贷方。我想问一下现在补开发票确认收入是否还能享受免税?是开免税还是零税?企业没有留抵进项税还需要做退税申报吗?
老师,我们公司去年一年没有收入也没有支出,现在要注销,目前要申报企业所得税查账征收年报,都是零申报的,我提交系统显示不能零申报,这个怎么处理
我们公司,22年和23年有做出口,也正式做了报关,因为原本是要申请出口退税的,因为没退下来,就搁置了,没有开出口的发票,因此就没有在账上确认收入,同时供应商也没有给我们开发票,成本也没有入。现在税局让我们按照实际的出口报关的金额去补申报收入,那么我们成本是否也可以补入?但是供应商开发票也只能开在25年了。税局会不会因为供应商没开发票给我们公司而不让我们补报成本?
去年年中不知道脑子想啥,主营业务收入和增值税申报的收入差了一分钱,现在汇算2024年所得税时数据出现黄色框预警提示跟增值税申报数据有差异,我找到了当时调那一分钱的凭证,但是不想再改24年的凭证和报表了,直接这么差异着申报有风险吗,税务局会找我吗?
我公司是外贸企业,2024年所得税汇算时提示出口报关单出口人民币收入和所得税税务申报收入不一致,但是我在海关上都一一核对了,不存在未申报的收入,也没有前后年度收入申报差异,没有退货等,那是什么原因
税务提示的数据,我没有来源,都不知道哪里查询他提示的数据
我们企业是根据出口日期的每个月第一个工作日的汇率的
你好,你能查到你们的出口报关单吗。
不知道税务局提示过来的收入人民币金额是怎么来的
出口报关单每笔都能查到,而且我在电子口岸每笔都核对了,出口日期和美元金额都对的上
你好,他这个应该是按报关单的金额来的。
是税务局只提示人民币金额和我所得税收入人民币金额有差异单纯是税务局那边汇率的问题吗
税务局那边是按照什么口径得到的这个人民币金额
一般是按当月1日的。你可以去上门问下