你好,这个有可能是汇率导致的,你每个月去核对看看

我公司是生产企业,我刚入职,发现2021年出口的货物已经生成了报关单,但没有开具增值税普通发票(我公司是广东的),也没出口退税申报,收了外币挂在应收账款的贷方。我想问一下现在补开发票确认收入是否还能享受免税?是开免税还是零税?企业没有留抵进项税还需要做退税申报吗?
老师,我们公司去年一年没有收入也没有支出,现在要注销,目前要申报企业所得税查账征收年报,都是零申报的,我提交系统显示不能零申报,这个怎么处理
我们公司,22年和23年有做出口,也正式做了报关,因为原本是要申请出口退税的,因为没退下来,就搁置了,没有开出口的发票,因此就没有在账上确认收入,同时供应商也没有给我们开发票,成本也没有入。现在税局让我们按照实际的出口报关的金额去补申报收入,那么我们成本是否也可以补入?但是供应商开发票也只能开在25年了。税局会不会因为供应商没开发票给我们公司而不让我们补报成本?
去年年中不知道脑子想啥,主营业务收入和增值税申报的收入差了一分钱,现在汇算2024年所得税时数据出现黄色框预警提示跟增值税申报数据有差异,我找到了当时调那一分钱的凭证,但是不想再改24年的凭证和报表了,直接这么差异着申报有风险吗,税务局会找我吗?
我公司是外贸企业,2024年所得税汇算时提示出口报关单出口人民币收入和所得税税务申报收入不一致,但是我在海关上都一一核对了,不存在未申报的收入,也没有前后年度收入申报差异,没有退货等,那是什么原因
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
税务提示的数据,我没有来源,都不知道哪里查询他提示的数据
我们企业是根据出口日期的每个月第一个工作日的汇率的
你好,你能查到你们的出口报关单吗。
不知道税务局提示过来的收入人民币金额是怎么来的
出口报关单每笔都能查到,而且我在电子口岸每笔都核对了,出口日期和美元金额都对的上
你好,他这个应该是按报关单的金额来的。
是税务局只提示人民币金额和我所得税收入人民币金额有差异单纯是税务局那边汇率的问题吗
税务局那边是按照什么口径得到的这个人民币金额
一般是按当月1日的。你可以去上门问下