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老师,我们公司2024年有批旧设备出售,出售后的收入没有记入营业收入。增值税申报表内销售收入是记入这笔出售旧设备的,。现在企业所得税申报时营业收入我这笔出售旧设备的也没有记入。现收到税务局自查通知,说存在“企业所得税申报表收入小于增值税申报表销售收入”的疑点,我要怎么做?

2025-05-20 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-20 12:38

你好,先这么做就行。因为根据准则要求,他就处置的固定资产就是做固定资产清理,不做收入。到时候你税务局问起来的话,给他写一个说明。

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快账用户8085 追问 2025-05-20 12:40

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-20 12:44

不用客气,工作愉快。

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你好,先这么做就行。因为根据准则要求,他就处置的固定资产就是做固定资产清理,不做收入。到时候你税务局问起来的话,给他写一个说明。
2025-05-20
您好同学, 《关于增值税销售额与利润表营业收入不一致情况的说明》 [统计局名称]: 我单位在填报统计数据过程中,发现增值税销售额与利润表营业收入存在不一致的情况,现将具体原因说明如下: 一、差异情况概述 我单位 2025 年度利润表营业收入为[X]元,而增值税销售额为[X]元,两者存在差异,差异金额为[X]元。 二、差异原因说明 我单位存在向境外单位提供完全在境外消费的服务的业务,根据相关税收政策,此类服务可享受增值税免税优惠。在业务发生时,由于工作人员疏忽,未及时在电子税务局进行免税备案,导致这部分免税收入未申报增值税。但在会计核算上,我们按照会计准则将这部分收入正常计入了利润表中的营业收入,用于企业所得税的申报。 这部分未申报增值税的免税收入金额为[X]元,具体业务详情如下: 三、后续整改措施 针对此次问题,我单位已高度重视,安排专人负责跟进免税备案事宜。目前,相关免税备案资料已准备齐全,并已提交至电子税务局,待审核通过后,我们将严格按照税收政策规定进行增值税申报,确保今后增值税销售额与利润表营业收入数据的一致性。 我们承诺今后将加强税务管理,提高财务人员的业务水平和责任意识,避免类似情况再次发生。 特此说明。 [单位名称] [具体日期] 以上说明需加盖单位公章,
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