同学,你好
那你就根据老会计说的做。把7月份的记账凭证全部导到桌面。然后做费用明细表
老师,我的前任会计只把账19年的账余额表和凭证交给我,20年的交不出来,然后她说她把账做到了6月份,老师遇到这种情况我应该怎么办?是不是按照19年的余额表填写期初,20年的自己再重新做一遍?还是有什么方法告她,或者等他把7月份的一起做了?
9月份买的酒水入账,11月份收到发票,是在11月份做一张同样的红字凭证,然后在重新做一笔分录,就可以吧!另外9月份做的分录是借管理费用酒水贷其他,11月做个红字分录,这些酒水需要给员工发福利是借管理费用福利费贷银行及其他吗?然后把发票放到这张后面,在附一张发放的明细,这样对吗
9月份买的酒水入账,11月份收到发票,是在11月份做一张同样的红字凭证,然后在重新做一笔分录,就可以吧!另外9月份做的分录是借管理费用酒水贷其他,11月做个红字分录,这些酒水需要给员工发福利是借管理费用福利费贷银行及其他吗?然后把发票放到这张后面,在附一张发放的明细,这样对吗
老师,我面试4s店会计的时候面试官说“出纳本身要先做平资金的账,现金的账他们来做,对方科目我们定了一个资本公积,他们先在金蝶做,做完以后导给会计,会计做后面的资本公积这一块,然后入到相应部门。”请问这句话原理是什么,为什么用到资本公积?出纳怎么记账?会计又怎么记账?
您好老师 我6月份有张凭证本来是普票的 我没有收到发票就先把账做了 全部进了管理费用2384元 然后7月份才收到发票 是专票 我这个7月份收到的发票就是有134.94元的进项税 这个分录要怎么做或者对这笔账务怎么处理较好?
老师,您好,图中的收取租金时间改动成:第一笔租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120万,第二笔租金120万是在2021年1月收取,第三笔租金120万在2022年1月收取。借:银行存款1200000 贷:预收账款1100917.43 应交税费-应交增值税(销项税额)99082.57。 确认19年收入的时候是借:预收账款还是用应收帐款
老师 公司内账跟外账能同时用同一个财务软件吗
银行付款和微信付款的盖章怎么做账?就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款
宝坻区模拟考试所有中学人数和学校排名
个体工商户没开通税务,开货车运输收运费,对方付款后,这个发票该怎么开给对方?去税务局代开吗?
客户1采购我们产品付了全款,客户2欠我们货款用货抵货款,客户2直接代我们发料给1,这样有没有问题
老师,你看一下完税凭证,扣增值税2984.41,扣城市维护建设税费74.61,扣地方教育费附加29.84,扣教育费附加44.76,共扣税款3133.62,公司这个月就这几种税。跟资产负债表的应交税费700.2有什么关系?还是说在账公司申报错了?
老师,新公司被辞退了,交了1个社保,可以领失业金吗
老师,如果客户拖欠代账费,如果对方不给,是不是可以怼回去哈,前提对方还找茬
建设电站总价值400万,没有钱支付,承包方没有开发票,只开进来10万,这样按400万暂估入账,会有风险吗