同学,你好
你的意思是账上无库存,实际有库存?
老师,我公司之前的账务是交给代理记账公司做的,9月份收回来自己做账,发现账面上银行存款余额和实际的银行存款余额对不上,账面上的余额比实际的银行存款余额少了1万多,去查之前的账目,每个月都差一直到1月份才对的上,这种情况怎么处理
老师,您好!公司19年成立,前期代理记账做的账,原材料出库未登记,库存账实不符,销售的商品有对应BOM单,请问这种情况怎样准确核算成本?谢谢
老师好,我们公司以前在代账公司做的账,因为不知道什么名称把固定资产随材料领出库了,但是实际情况是有固定资产的,这样的情况怎么处理?
老师,代账公司做的账,每个月都把库存结转没了,但实际还有库存,导致账实不符,这样怎么处理?
老师,我们有个公司之前做实收资本,库存现金,然后现在改了,把实收资本那个冲了,库存现金付出去的转到法人账上的,这种情况法人可以还款么?还给自已
商贸企业会计分录及税法文件
给公司的人转备用金 后面直接拿发票冲可以吗 没有报销单
怎样把钱给法人转出去不视同分红
老师,您好,一般纳税企业按5%税率出租一套房产,收到2025年6月第一笔时借:银行存款250000 贷:预收账款238095.24 应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76 。确认7-12月收入时借:应收账款450000 贷:其他业务收入428571.43 应交税费-待转销项税额21428.57 结转待转销项税额借:应交税费-待转销项税额11904.76 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)11904.76。是这样处理吗
出口退税在什么时间内办理
郭老师,那天我提问的,分公司那边的税务要求分公司做分子机构备案,结果我们这边还没做过什么总机构添加,让我们备案总结构,然后分公司那天添加成分子机构, 您那时说,这个就是所得税合并申报 异地成立的分公司,独立核算的,不合并不要填写,是什么意思?那是需要做吗?
第三题怎么解,思路是什么
老师,您好,图中的收取租金时间改动成:第一笔租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120万,第二笔租金120万是在2021年1月收取,第三笔租金120万在2022年1月收取。借:银行存款1200000 贷:预收账款1100917.43 应交税费-应交增值税(销项税额)99082.57。 确认19年收入的时候是借:预收账款还是用应收帐款
老师 公司内账跟外账能同时用同一个财务软件吗
银行付款和微信付款的盖章怎么做账?就是说费用报销单上盖了一个银行付款和微信付款
对的,账上没有了,实际仓库里很多
同学,你好
那你现在是想如何?是想把这些库存商品入账吗?
不知道怎么处理
之前都已经报税了
同学,你好
那不建议入账
怎么办?老板要快处理,愁是会计了
同学,你好
如果一定要入库存
借:库存商品
贷:以前年度损益调整