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老师,员工刚预支两个月工资,如果每个月也要计提,这个涉及到的分录怎么写

2025-07-24 14:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 14:58

同学,你好
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬


预支工资做借款
借:其他应收款
贷:银行存款

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快账用户3723 追问 2025-07-24 14:59

老师,我是新手小白,预支两个月共6000,每个月计提3000,分录这给我下谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-07-24 15:02

预支工资做借款
借:其他应收款6000
贷:银行存款6000

借:管理费用-工资 3000
贷:应付职工薪酬 3000

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快账用户3723 追问 2025-07-24 15:05

7月计提借管理费用3000贷应付职工薪酬3000,今天7月24预支两个月借其他应收款6000贷银行存款6000,那么后面还需要怎么记账,弄平

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齐红老师 解答 2025-07-24 15:05

同学,你好
借:应付职工薪酬6000
贷:其他应收款6000

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快账用户3723 追问 2025-07-24 15:12

每个月的3000呢老师没体现出来,我怎么绕不明白

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齐红老师 解答 2025-07-24 15:13

同学,你好
计提的分录体现了呀
借:管理费用-工资 3000
贷:应付职工薪酬 3000

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快账用户3723 追问 2025-07-24 15:17

嗯比如7月20日计提,借管理费用 贷应付职工薪酬3000,7月24日借其他应收款 贷银行存款6000,后面怎么记呢,摘要和分录麻烦老师写详细点,我看不懂

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齐红老师 解答 2025-07-24 15:19

同学,你好
后面发工资了,但是因为你之前借工资,所以要冲,这是每个月冲3000工资的分录
借:应付职工薪酬3000
贷:其他应收款3000

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快账用户3723 追问 2025-07-24 15:29

老师,打扰您。我总结下 7月20日计提借管理费用贷应付职工薪酬3000 7月24预支工资借其他应收款贷银行存款6000 8月10日发放工资 借应付职工薪酬贷其他应收款3000 8月20计提借管理费用贷应付职工薪酬3000 9月10日发放工资借应付职工薪酬贷其他应收款3000 这样这个预支的事就弄完了平了是吗老师

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齐红老师 解答 2025-07-24 15:46

同学,你好
嗯嗯,是的

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你好,上个月是需要计提的。 借管理费用社保公司部分。其他应收款社保个人部分贷,银行存款。 然后发放的时候,借,应付职工薪酬 贷,银行存款,其他应收款。
2024-10-10
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