同学,你好
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬
预支工资做借款
借:其他应收款
贷:银行存款
江老师,如果有个员工6月份离职了,补了7月份工资给他。那我6月份计提工资的时候,要把他这两个月的工资一起计提到6月份吗?
我在做外账,工资表和个税每个月是5000,但银行回单每次支付都对不上,好几个月支付一次,一次1—2万,如果按一次付好几个月的工资能解释通吗如果现在有几个员工不干了,每月的5000也不计提和报个税了,但按支付得记录,有的员工收到得工资比计提和个税工资高,有的低,这账怎么做呀。
请问老师,计提员工工资是计提到应发工资还是实发工资?如果到应发工资, 那员工后来有迟到、早退,及其它事项扣款不用管吗,如果这样会不会计提多了,如果多计提了,发生上月,这个月是做反分录冲回吗?
老师 您好 我公司属于采石厂,工资每月正常计提,但没有每月正常发 员工有需要预支工资 到年底再全部补发 这个预支工资该怎样写会计分录 谢谢老师
老师一般纳税人发工资涉及到的上月代扣个人保险那块,上月底用计提吗?这个月发工资如何做分录呢
税务师和注会难度相差多大
财管的3此模考,这个题目是不是少了一个年限啊
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
老师,我是新手小白,预支两个月共6000,每个月计提3000,分录这给我下谢谢老师
预支工资做借款
借:其他应收款6000
贷:银行存款6000
借:管理费用-工资 3000
贷:应付职工薪酬 3000
7月计提借管理费用3000贷应付职工薪酬3000,今天7月24预支两个月借其他应收款6000贷银行存款6000,那么后面还需要怎么记账,弄平
同学,你好
借:应付职工薪酬6000
贷:其他应收款6000
每个月的3000呢老师没体现出来,我怎么绕不明白
同学,你好
计提的分录体现了呀
借:管理费用-工资 3000
贷:应付职工薪酬 3000
嗯比如7月20日计提,借管理费用 贷应付职工薪酬3000,7月24日借其他应收款 贷银行存款6000,后面怎么记呢,摘要和分录麻烦老师写详细点,我看不懂
同学,你好
后面发工资了,但是因为你之前借工资,所以要冲,这是每个月冲3000工资的分录
借:应付职工薪酬3000
贷:其他应收款3000
老师,打扰您。我总结下 7月20日计提借管理费用贷应付职工薪酬3000 7月24预支工资借其他应收款贷银行存款6000 8月10日发放工资 借应付职工薪酬贷其他应收款3000 8月20计提借管理费用贷应付职工薪酬3000 9月10日发放工资借应付职工薪酬贷其他应收款3000 这样这个预支的事就弄完了平了是吗老师
同学,你好
嗯嗯,是的