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老师1月预付了一笔办公费300元,发票没开,这个月开过来了,现在怎么做账,

2025-07-24 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-24 15:35

借:管理费用-办公费 贷:其他应收款300

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快账用户2823 追问 2025-07-24 15:36

老师我借预付账款,贷银行存款可以吗

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齐红老师 解答 2025-07-24 15:39

可以的,冲平就行了哈

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相关问题讨论
借:管理费用-办公费 贷:其他应收款300
2025-07-24
同学你好,先开发票过了借管理费用,贷其他应付款,付款的时候借其他应付款,贷银行存款
2022-07-02
你好,这个建议你做到1月份。
2025-01-07
您好 请问您预付的时候分录怎么写的? 收到发票的时候分录怎么写的?
2023-11-02
你好,把借:库存现金,贷:预付账款 冲了,然后借相关费用  如果专票做进项税  贷预付账款
2024-12-11
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