你好,可计入管理费用-福利费
配送中心,给银行食堂配送蔬菜等原材料,无购入发票,怎样处理节约税
老师,教育局通过招投标,中小学食堂食材集中统一采购配送服务,确定供应商,我们学校每月从供应商那里,领取食材。然后教育局规按期给供应商转食材费,作为学校,我们领取食材时,供应商会给我们提供发票,这个我们怎样入账?怎样做会计分录?
#提问#经验不足适合干生鲜食材配送公司的会计吗?要怎么做账呢?
生鲜食材配送公司的损耗怎么做账
我公司是做食材配送的,然后没有资质,就挂靠别的公司的名义送,我们配人员,买食材配送。别挂靠公司就是开票收款,但是需要扣我们3%的管理费。请问我公司怎么账务处理?
税务师和注会难度相差多大
财管的3此模考,这个题目是不是少了一个年限啊
老师,债务担保发生时,借:营业外支出 贷:预计负债 当期应该纳税调增,纳税调增做账务处理是计入递延所得税资产吗?
会计怎么和出纳对账?月末
老师,资产负债表和利润表的勾稽关系对不上,当年有做过以前年度损益调整,但未分配利润的期末数-期初数不等于以前年度损益的本年金额,是什么原因造成的吗
老师可以讲一下实物的这个题吗?谢谢
请问老师6000和2000哪里来的,不是先冲减股权投资账面价值4000,再冲减应收账款3000,然后剩余8000备查账簿登记吗
2025年北京社保缴费基数最低是多少
街道委托劳务公司修乡村公路,一开始 材料款做的代收代付,发票又是开给劳务公司,这个有没有问题? 街道拨付给劳务公司材料款,劳务公司没开票给街道,这样行的通吗? 现在街道要求劳务公司 材料款也要开票给街道,前面的账怎么调,调了补交税 可以吗?
老师,债务担保在计提时,借:营业外支出20,贷,预计负债20,这时应纳税所得额是要调增的,假设会计利润100,借:所得税费用25,贷:应交税费—应交所得税30这个怎么做呢,实际发生时确认这个损失该咋做
完整的做账流程是啥?需要从应付职工薪酬职工福利过渡一下吗
应付职工薪酬职工福利,可以过渡下
借:应付职工薪酬-福利 贷:银存 借:管理费用-福利 贷:应付职工薪酬-福利
这样对吗?
食堂是职工交2元,单位补助13元
是的。上面分录是对的
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!