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老师,请问一下遇到2023年,2024年员工离职了。但是还继续申报工资。现在移除工资后更正汇算清缴,但是账本都已经装订出来了。这个咋整?

2025-07-25 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-25 09:07

在25年做调整分录,然后追溯重述2年的报表

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快账用户1470 追问 2025-07-25 09:14

以前是,2023,2024都要拆账本我重新装订?

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快账用户1470 追问 2025-07-25 09:14

还有这个分录咋写调整的啊?

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快账用户1470 追问 2025-07-25 09:15

在2025年账上做,借管理费用 负数,贷应付职工薪酬负数?

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齐红老师 解答 2025-07-25 09:16

借:利润分配-未分配利润 负数 贷:应付职工薪酬  负数

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快账用户1470 追问 2025-07-25 15:13

那今年的应付职工薪酬 会少哦

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齐红老师 解答 2025-07-25 15:13

是冲的以前年度的薪酬,跟本年无关

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快账用户1470 追问 2025-07-25 15:15

好的。我试试。那账本可以不用拆23-24年的重新装订吧?

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齐红老师 解答 2025-07-25 15:18

是的,就是那样子的,重新做了报表后,写个附注

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相关问题讨论
在25年做调整分录,然后追溯重述2年的报表
2025-07-25
你帐上做了工资了没有?做了计提支付吗?如果你做了计提支付的,还需要红冲? 你账上也多做了。
2025-04-19
您好,要动账的,工资也没 有实发,应付职工薪酬贷方有很多余额,要冲平的,把这个员工工工资计提分录红冲,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替同时更正申报2024年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
2025-04-18
多发的这部分要调增,不能扣
2024-06-06
你好,当时他的分录是怎么做的?
2022-04-25
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