您好,是的,是6月的期末余额
请问下:我们中途建立新账,录入期初数量怎么录 比如:我建立7月的新账,6月的期末余额就是7月期初数据嘛。那么本年累计发生额,借方金额和贷方金额需要录入不
老师、金蝶软件录入就是数据,累计借方,贷方,期初余额,填哪个表,科目余额表么,那期初余额是填上年度的期初数还是填,上个月的期初数,如:7月份建账,那我选7月开始建账,填初始数据就要填6月份的数据,是不是就填5月份的期初余额啊
老师,我从7月接手外帐,从外帐公司拿回来的,我建账是按照他们的余额表来,建到期初余额好,还是期末余额好
你好7月中途建账,录入银行卡余额,我做的是私账;余额我分别录的是:银行的人民币7月初余额,美元7月初余额,私账的余额是录7月初余额吗?还是录净利润?
请问老师,年中新建账套,以6月份报表的期末余额,作为新建7月份的期初余额的话,初始数据录入的累计借方和贷方可以不填,只填期初余额栏吗?
老师你好!请问如何一位医生,在A医院做正职,然后去B门诊做顾问,B门诊给这位医生支付报酬,是按劳务报酬来做吗?那么这个医生需要开发票给公司吗?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢?
你好老师,企业收到科技局研发项目款,专款专用,我企业用的是小企业会计准则,全部分录怎么做?
老师,餐饮行业,用银行存款预付款方式购买桌椅板凳,第一次预付10000元,第二次预付20000元,然后收到桌椅板凳,并领用,这几笔怎么做分录呢?
老师成本法转权益法,讲课老师说出售40%就是出售三分之二,没懂,怎么理解
老师,进项票抵扣了增值税后还能拿来做企业所得税的费用扣除吗
年初数是倒挤的吗
不是呀,这个是你6月做账的正常数据
老师半路建账怎么建啊
从别的地方回来的账,要建账
按对方给你的科目余额表来填就可以
具体怎么填啊,起初数填6月期末数,发生额借贷不变照抄,年初数倒挤
按科目余额表上面的数据来填就可以了,上面科目上面是多少就填多少
你按这个填好就是期初了,后面就正常做账就可以
我知道按科目余额表填。但具体怎么填,我不会
按期末余额来填,有明细科目的你增加
他是借方就填借方,是贷方就填贷方
我这新账套,写的起初余额,借方累计,贷方累计,年初余额,每相都怎么填啊
你把账套拍我看下,我教你
在期初余额列表中,选择需要录入期初余额的科目。在“期初余额”输入框中,输入该科目的期初余额。如果科目有下级明细,需要分别录入下级明细的期初余额
科目余额表是起初余额借贷,本期发生额借贷,期末余额借贷
科目余额表你按期末余额借贷来填你新建的账套上面所对应的科目就可以了
前面是空白的,后面是科目余额表
前面空的不用管,按有数据的来填
老师,这个有数的,怎么填到空白那表里,比如现在7月是不得用6月的科目余额表,其他数据怎么填
没有的就不用填,把有的填了就可以
这也不对啊,
这个是你录的期初数据?