您好,没有收到发票先暂估入账
借:固定资产
贷:其他应付款-暂估
收到发票先冲暂估分录再做正数分录
老师,公司付款购买固定资产,发票还没收到,该如何做分录
购买固定资产,没有收到发票,款已打需要做账吗?分录怎么写
购买一台生产用设备,款已付,设备也收到了,发票还没开,我想先把固定资产入账,请问分录怎么做,收到发票时再怎么做
买的固定资产收到了,票付了,发票没收到,怎么做分录
公司购买固定资产家具目前发票没有收到,只知道含税,付款的时候直接做暂估吗,分录怎么写
老师去年十月份入库了也付款了,没有做过进项发票的分录,电子税务局进项也没有抵扣,老师要是现在补去年进项发票的分录怎么补呢
万人模考在哪里看回放
请教个问题,负责公司银行承兑汇票的相关业务,我手里需要有哪些东西?我怕上一任没跟我交接清楚
同一市不同县建筑劳务要预缴税款吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
老师,征收率是什么意思?跟税负率一样意思吗?残疾人保障金我没看明白什么时候填,现在2025年11月申报2024年的吗?
老师你好!请问如何一位医生,在A医院做正职,然后去B门诊做顾问,B门诊给这位医生支付报酬,是按劳务报酬来做吗?那么这个医生需要开发票给公司吗?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以?
收购小麦的一式四联码单张纲写成了张纲,我跟业务员讲写错,他讲直接在财务留用黄联手改可以吗
老师,可不可以将多台生产没备,进行固定资产一次性扣除?
付款时怎么做分录
借:其他应付款-暂估
贷:银行存款
收到发票时,冲了其他应付款—暂估,付款又冲这个其他应付款—暂估
如果付了款红冲
借:银行存款
贷:固定资产
收到发票再做
借:固定资产
应交税费
贷:银行存款
收到发票再贷银行存款,跟实际银行存款支付时间不对
这个只是调账,不影响的