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公司购买固定资产付款时,发票没有回,怎么做分录,收到发票时怎么做分录

2025-07-26 10:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-26 10:33

您好,没有收到发票先暂估入账
借:固定资产
贷:其他应付款-暂估
收到发票先冲暂估分录再做正数分录

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快账用户6881 追问 2025-07-26 10:35

付款时怎么做分录

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齐红老师 解答 2025-07-26 10:36

借:其他应付款-暂估
贷:银行存款

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快账用户6881 追问 2025-07-26 10:38

收到发票时,冲了其他应付款—暂估,付款又冲这个其他应付款—暂估

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齐红老师 解答 2025-07-26 10:41

如果付了款红冲
借:银行存款
贷:固定资产
收到发票再做
借:固定资产
应交税费
贷:银行存款

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快账用户6881 追问 2025-07-26 10:42

收到发票再贷银行存款,跟实际银行存款支付时间不对

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齐红老师 解答 2025-07-26 10:44

这个只是调账,不影响的

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您好,没有收到发票先暂估入账
借:固定资产
贷:其他应付款-暂估
收到发票先冲暂估分录再做正数分录
2025-07-26
借,固定资产贷,应付账款暂估。
2022-07-05
借:固定资产
贷:其他应付款-暂估
2025-07-26
学员你好,如果资产不需要安装,你可以先入账,计入固定资产,发票到了贴回去即可
2021-09-28
借固定资产, 贷应付账款, 借预付账款,贷银行存款 发票到了,借应付账款,贷固定资产, 借固定资产应交税费、应交增值税进项, 贷预付账款 如果折旧有差异的,需要调整。
2024-03-11
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