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老师您好,麻烦给讲一讲人力资源差额征税是怎么回事吧?怎么开发票?报税的时候要怎么报?

2025-07-28 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-28 12:10

同学,你好
可以参考这个,比较全
https://zhuanlan.zhihu.com/p/445093769

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您好。选择差额开票,然后把扣除的填写上。这样开就行。
2023-04-26
你好,在备注里注明差额征税是可以的。
2020-08-05
借管理费用劳务费,36127.89进项税额,25.44贷其他应付款,
2021-03-03
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
2023-03-07
你好 你需要正常申报,但是可以在本月的时候进行红冲
2022-09-03
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