借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
您好,老师,请问人力资源服务-劳务费发票怎么做会计分录
老师,您好,请问小规模纳税人,开具一张3000元普票。我应该怎么写会计分录
老师您好,请问一般纳税人开具了人力资源差额普票,怎么写会计分录?同时成本发票怎么写?
您好老师,一般纳税人人力资源行业开具5百分之的专票和普通,增值税申报表怎么填写数据申报
请问老师和学员们,人力资源行业差额开发票怎么开的啊,规则是工资开普票、服务费开专票,但是具体票面要怎么写呢,小规模纳税人和一般纳税人开的专票和普票的税率分别是多少呢?
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
请问老师,今天6月份启用金蝶标准版,然后把其他软件的期末余额录入到这个软件中,但是在算利润表的时候,系统把1-5月份的数据也加上成了本期数据,这个要怎么更正
今天发现2024年成本多结转,5月已做完汇算清缴,如何在这个月6月做分录调整呢
请问,电子发票怎么作废,谢谢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师您好,我不是很懂最后一个会计分录,怎么就贷成本了?
你好,因为差额交税,收入减去成本,你之前加税合计做的,现在需要加税分开。
老师您看,我这样做是正确的吗?
你开的是差额的发票吗?是5%的吗?如果是的话,应交税费简易计税。
对是开的5%差额普票,好的。 那成本结算还是按照您上面处理是吧?
对的,是的,可以这么做。