借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本

您好,老师,请问人力资源服务-劳务费发票怎么做会计分录
老师,您好,请问小规模纳税人,开具一张3000元普票。我应该怎么写会计分录
老师您好,请问一般纳税人开具了人力资源差额普票,怎么写会计分录?同时成本发票怎么写?
您好老师,一般纳税人人力资源行业开具5百分之的专票和普通,增值税申报表怎么填写数据申报
请问老师和学员们,人力资源行业差额开发票怎么开的啊,规则是工资开普票、服务费开专票,但是具体票面要怎么写呢,小规模纳税人和一般纳税人开的专票和普票的税率分别是多少呢?
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师您好,我不是很懂最后一个会计分录,怎么就贷成本了?
你好,因为差额交税,收入减去成本,你之前加税合计做的,现在需要加税分开。
老师您看,我这样做是正确的吗?
你开的是差额的发票吗?是5%的吗?如果是的话,应交税费简易计税。
对是开的5%差额普票,好的。 那成本结算还是按照您上面处理是吧?
对的,是的,可以这么做。