借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 2、支付工资、社保费及公积金 借:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷:银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金(个人部分) 3、结转工资 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借:应交税费——简易计税(小规模纳税人:应交税费——应交增值税) 贷:主营业务成本
您好,老师,请问人力资源服务-劳务费发票怎么做会计分录
老师,您好,请问小规模纳税人,开具一张3000元普票。我应该怎么写会计分录
老师您好,请问一般纳税人开具了人力资源差额普票,怎么写会计分录?同时成本发票怎么写?
您好老师,一般纳税人人力资源行业开具5百分之的专票和普通,增值税申报表怎么填写数据申报
请问老师和学员们,人力资源行业差额开发票怎么开的啊,规则是工资开普票、服务费开专票,但是具体票面要怎么写呢,小规模纳税人和一般纳税人开的专票和普票的税率分别是多少呢?
老师,电商一般按什么来确认收入?交易成功吗?交易成功是不是 就是过了七天无理由退货的?
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,我自己计提的所得税和电子税务局出来的所得税差八分钱。这咋办呀?
老师,实缴资本到位后,我已经公示了,要多久才能查到到实缴呀
老师你好。我们这两天需要开票。但是开票额度还没更新。可用发票额度(申报前)80万。发票总额度196万,我这个月还没开票呢。应该是上个月占的额度还没出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
老师您好,我不是很懂最后一个会计分录,怎么就贷成本了?
你好,因为差额交税,收入减去成本,你之前加税合计做的,现在需要加税分开。
老师您看,我这样做是正确的吗?
你开的是差额的发票吗?是5%的吗?如果是的话,应交税费简易计税。
对是开的5%差额普票,好的。 那成本结算还是按照您上面处理是吧?
对的,是的,可以这么做。