是的,就那样做就行,以前的账没法查
老师,你好!我们单位股东借给公司一笔钱,是借银行存款,贷 其他应付款—— 某某 这样做账麽
老师,你好,我们是做车险的,现在要对个人客户进行理赔,总公司对私转战额度不够,总公司把这笔款转给分公司由分公司代付,分公司做账:借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款贷银行存款,分公司这样做账对吗? 那总公司怎么做账?
我想问一下公司车辆置换,新车176800元,保险7383.22元,上牌11300元,车辆购置税8050元,发票金额共是203533.22元,银行支付203038.22元,旧车抵扣15000元,当时做分录是这样做的: 借:固定资产203533.22 贷:银行存款203032.22 其他应付款495 借:累计折旧7640 贷:固定资产7640 借:固定资产清理15000 贷:营业外收入15000 借:其他应收款15000 贷:固定资产清理15000这么做分录对吗
产妇工资 9000元,产假三个月,产假期间,你公司工资照发。 生育保险金 24000,那你们就不用给产妇了。公司全部都留下了,冲费用,这个怎么做账呢,我想了下5月份社保局发了24000元,2月3月4月发工资5000,借管理费用-工资 15000,贷 应付职工薪酬-工资15000,借应付职工薪酬-工资15000,贷 银行存款15000,然后5月份收到了钱,那就是借,银行存款24000,贷 其他应付款-某某个人15000,然后借其他应付款-某某个人15000,贷 管理费用-工资 15000
老师好,我们公司借给别的公司一笔人民币费用30万,我做账借其他应收款,贷银行存款,现在我们又欠了人家一笔费用70万,对方公司说之前的借款30万就抵扣了,我们再直接付40万就行,可以这样吗?怎么做账呢
老师,如果是小规模代账,不包含开票的,每月收费多少比较合适?
老师,我会计分录这么写的,出来科目余额表成了负数?正确的会计分录应该怎么写
老师:请问股权转让,公司处于亏损状态,资产负债表未分配利润是负数,而且股东没有实缴过,这种情况下,股东还需要登录自然人电子税务局申报个税和印花税吗?
老师,这个题可以给我讲讲详细的计算步骤吗?
结转年度利润 借:本年利润43000 贷:盈余公积-法定盈余公积 5000 贷:利润分配-未分配利润 38000 这个分录是提取盈余公积吗,什么意思老师
提取盈余公积怎么写分录
总杠杆系数=普通股每股收益增长率/产销量增长率 求助这个公式怎么推导?
人力资源外包差额征税,税率多少
承兑贴现属于利息收入还是手续费
你好老师,我们公司以前有一笔应付账款多付了别家2万块钱,这个怎么调账?比如以前做账是 借 原材料 10 贷 应付账款 10 现在查出来金额错了 多付了 是不是这样改正 借 应付账款10 贷 原材料10 借 原材料8 贷 应付账款8 那么多支付的2万没退回来在账上挂着 是不是 借 预付账款2 贷 原材料2