你好,销项税是17万,那么13%的话,不含税收入是17/0.13=130.77万。 130.77*0.0288=3.766万 17-3.766-5-4=4.234 你的销项开多了啊。
增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 比如3月份留抵税额:5万元; 4月份销项税50万元,进项税70万元; 4月份增值税50万-70万-5万=-25万元,留抵税额:25万元,增量留抵:20万元; 如果这次退税只退增量留抵,那么4月份留抵税额剩余的5万就作为下一次留抵税额退税的存量留抵税额基准数?
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额17万,我再开多少票能达到增值税税费2.88%
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额17万,我再开多少票能达到增值税税负2.88%
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额7万,我再开多少票能达到增值税税负2.88%
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额7万,我再开多少票能达到增值税税负2.88%
服装制造的范围可以开劳务发票吗
老师个体工商户三季度,有开1%专票,有开3%专票,还有普票如何填写申报表?
老师,您好,为啥我做了工资凭证,但是资产负责表没有显示,10月季度财务报表申报是看快账9月份的资产负债表填的吗?
老师,请问一下我们公司实收资本单位后,还需要做什么在企业公示网上就可以看了哇
请问:小规模纳税人开票是一个点吗?好像到什么时候截止?
印花税的计税依据销售不含税金额和进项不含税金额缴纳吗
老师,请问我们租赁的房屋收到的发票,应该报租赁合同的印花税吧
老师卖给个人的东西无票收入 就是摘要写上无票收入,然后主营业务收入不用设置无票收入是吧主营业务收入- 无票收入永这样设置吗
城镇垃圾处理费怎么申报呢老师
老师,我们收到股东的投资款,印花税按照什么税目缴纳 ,按照营业账簿显示只能年申报
销项7万,老师,打错了
销项税是7万,那么13%的话,不含税收入是7/0.13=53.846万元, 53.84615*0.0288=1.550769 7-1.550769-5-4=-3.550769 然后除以3.550769/0.13=27.313608 你还能开这么多
含税金额再开27.313吗?
你好,是不含税的金额了。
错哪里了?
是我上面有一步做错了,应该是总额的2.88%,不是之前开的部分 是0.0288X=0.13X+7-5-4 0.0288X=0.13X-2 0.1012X=2 x=19.7628 19.7628-7=12.7628
这样你试试看是不是
了12.7628*0.13=1.659164 1.659164+7-5-4=-0.340836这也不对吧
是0.0288X=0.13X-7-5-4 0.0288X=0.13X-16 0.1012X=16 x=158.10 158.10-7/0.13=104.253846元 能开这么多了。 (158.1*0.13-7-5-4)/158.1=0.028798
这次应该没错了,你算算。