同学,你好
同学,你好
总的要开具销售不含税88.92,已经开具7/0.13=53.85,还需要开具35.07
老师,我一直没搞明白,留抵退税这个问题,比如说我有12万的留抵税额申请退税,国家到了5月退还给公司了,哪5月我公司开出15万的销项税额,5月只有2万的进项税额,是不是交增值税15-2万=13万呀
请问老师,我公司是建筑工程公司,本年一直都是预缴增值税,本月申报上个月的增值税,本月销项税额20万,增值税预缴税有7万左右,差额13万,今年的预缴税已经达到税负3%左右,这个差额13万的税款,我进项税额也认证这些吗,13万。本月就不用再交增值税了,这样操作正确吗?
老师我问一下,我4月份内销开票含税80万外销开票43万销项税额是9.26万当前可以勾选抵扣的税额是8.9万那我这个月的增值税税负就会低很多,这个有没有问题?我没有留抵,和太多的进项,,虽然可以享受出口的免抵退,但是我没有留抵只能免抵,
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额17万,我再开多少票能达到增值税税费2.88%
上月留抵5万,这个月进项税额4万,销项税额17万,我再开多少票能达到增值税税负2.88%
老师公司收到小微企业贷款资金贴息专用账户打过来的款怎么入账
老师,您好,我想问下就是我现在税务查出来24年成本不符合,就是我去年收入1118万,成本税务系统818万,我账上是1018元,现在有个差额300万,多半是23年的票,还有工资之类的,就是我这个23年的票从23年1月到12月的都有,而且23年年初的还多,因为当时是对方没有给我票,所以我就没入账,24年才入账了,现在税务查,不知道能不能说的通
税收分类编码1020501020000000000,*非金属矿石*粉刷石膏,21年购进的时候叫*非金属矿石*,现在在系统里输入编码1020501020000000000,出来大类叫*石膏*,那是不是就应该按石膏开,简称变了,大类没变
老师,为什么这个公式只有框选的单元格可以用,我直接拉给后面的单元格用不了呢
在台湾成立的公司的同事过来内地大陆出差的机票能计算抵扣进项税额吗
答案为什么是5.33% 我哪里出错了?
老师想咨询下,一个钢结构厂,之前的财务是按照进项销项来做成本核算的,有加工环节,我觉得不合适但是现在又无从下手,对方来给我们的进项票,实际不是这些东西,是以后拿了怼账,但是这个月又要做进项抵扣我怎么做账呢
老师,房东开房租发票是需要缴税的吗
老师,今年发现供应商有张24年开的发票重复开了,对方红冲了一张,那我该怎么做账?
老师能讲下增值税和企业所得税确定收入时间吗?
麻烦把计算过程写一下,老师
同学,你好 可以参考
有详细的过程吗?老师这个是怎么算出来?
同学,你好 可以参考