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6月份是小规模开了固定资产发票进来,7月份升为一般纳税,6月份的进项没法抵扣进项,让对方7月份红冲后重新开的,那6月份固定资产按不含税价暂估?还是正常入账,7月份红冲掉再暂估一笔?发票开进来了就不用暂估了吧?没开进来发票的部分暂估?可是6月份因为这个固定资产有收入,开票出去了?7月份要正常折旧?

2025-07-29 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 13:15

是按不含税的 七月份红冲暂估 在做发票 七月份开始折旧

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快账用户9935 追问 2025-07-29 13:35

6也开发票进来了啊

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齐红老师 解答 2025-07-29 13:38

开的是普通发票要退回 相当于是没有发票暂估 要不你就发票还是用含税金额来做

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快账用户9935 追问 2025-07-29 13:52

6月和7月份,都是开的专票进来的,

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齐红老师 解答 2025-07-29 13:55

六月份按不含税的金额来七月份发票放到七月份的凭证里面

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快账用户9935 追问 2025-07-29 14:02

那7月份入账,不够选抵扣的话,税额计入什么科目?

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齐红老师 解答 2025-07-29 14:03

应交税费待认证里面

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相关问题讨论
同学你好 暂估的红冲了就可以了
2022-07-19
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
你好,1进项税转出是对的,组要补交税款 2/金额部分24年汇算清缴纳税调整就可以了
2025-02-06
你好,不行的,这样等于虚增成本,是不符合规定,
2020-08-10
对的,同学,你做的对的
2023-03-03
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