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老师,公司有一个报销单的属招待费,招待费用申请单上面有中餐、礼品及3000元的红包,这种附件哪些可以正常贴在后面?就是哪些是税局允许的?

2025-07-29 13:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-29 13:42

您好,这种用发票入账就可以了,按限额来抵扣

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齐红老师 解答 2025-07-29 13:42

计入管理费用-业务招待费就可以

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快账用户5993 追问 2025-07-29 13:43

我说那个红包3000元,这种税务也允许吗?

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齐红老师 解答 2025-07-29 13:44

这个红包如果有发票才行,没有就不行

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齐红老师 解答 2025-07-29 13:44

这个红包如果有发票才行,没有就不行

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快账用户5993 追问 2025-07-29 13:46

红包是餐费代票,这个红包不会有行贿的嫌疑吗?招待单上面写着红包

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齐红老师 解答 2025-07-29 13:48

这个单子不要贴在凭证上,用发票入账

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快账用户5993 追问 2025-07-29 13:54

哦,仅一个发票也可以入账的吗?

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齐红老师 解答 2025-07-29 13:56

是的,一个发票也可以的

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您好,这种用发票入账就可以了,按限额来抵扣
2025-07-29
您好,业务招待费用餐费发票嘛,老板们经常在外吃饭,个体开些餐费还是能开的,这个不用代扣个税,因为无法量化到个人
2024-08-21
你好  你没有实际发生工资金额吗 ? 没有就写0  ; 如果你有工资 没有发放就得调整了。     你要按实际业务来做账才行的。不能随意去做的这个要有依据的 
2021-04-19
你好, 开办公用品,属于虚开发票了(违反法律规定了)
2020-10-29
您好!这个确实不能太多,明显不合理的业务招待费属于个人消费用公款了,税法上对于超标的业务招待费也是要调增应纳税所得额的呢
2024-01-15
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