必须要补申报那几个人的个税,不然税局查到就要纳税调增
您好,老师,想请教你一个问题。就是我们公司增值税零申报,所得税也是零申报,但是成本有做一点费用进去。个税我们是如实申报的,一个月大概申报个税工资二十多万。但是个税的工资没有做到企业所得税去申报,一年下来已经有一百来万的个税工资了,但是收入是零申报。我企业所得税汇算清缴需要把个税工资调整做进去吗? 还有接下来有收入了,一个月五六十万这样开票,这样突然增加那么多收入,会不会引起税局稽查
老师请问一下个税申报系统金额比账上应付工资贷发发生额多了14550.58元这个会影响企业所得税汇算清缴吗?就是企业所得税汇算清缴的期间费用表的职工薪酬金额填到应以那个数为准
老师,请问一下个体户汇算清缴。2021年第一季度交几个人经营所得税250 元。要填写在成本费用里面的税金栏次嘛?还有就是申报的法人工资无法扣除是不是需要填写纳税调整增加额?
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
公司每月都计提工资,今年一直按照计提工资来报个所税,但实际发放推后2个月,而且实际发放的数额少,且个别人名还不对?现在快年底啦?我要如何调整,才能保证从企业所得税上工资费用合理,个人所得税正常申报,其实就是如何处理税会差异及计税与实发的金额人数差异???
老师好,请教一个问题。费用类的进项税额记账的时候选成销项税额了,我是负责收入这块的,所以月底我对销项税额的时候,账套与实际是一致的。请问怎么回事(・o・)?费用类的进项税额到底会不会影响销项税额
小微企业应纳税所得额在300万以下的企业所得税税率是5%吗
进口货物,当时没有付款,汇率是不是按交进口增值税那天的汇率
老师,我们是洗浴,老板进一批油,车加的油,然后卖给员工,这个怎么处理
上25天班,社保扣1712.66,工资是6500,请问到手发多少工资
你好,老师,固定资产如果折旧计提完了,需要再做什么工作
老师您好,我想问下我把购买进来的塔吊按5年折旧了,这样合适不
原来没有计提社保和医保,实际又交了怎么处理呢?
老师,我们办公室有多余的转租了,收到的租金是记入主营业务收入-其他收入还是其他业务收入?
请问老师我们总公司在北京,北京那边对销量有补贴,分公司在广州,广州的销量可以合并到北京那边吗?
现在问题就是,补申报去年一整年的,感觉计算滞纳金跟调增需要交的税费差不多了
没有申报个税的,那么发生的工资就不能税前扣除的
嗯,还有就是,申报个税的时候,是不是要把给员工购买的保险费用要在表格栏中填入相应数据?这样我做的账才能与实际发放给员工手里的工资一致?
申报个税的工资收入是计提的应付工资,不是按实发工资
好的,谢谢老师
这补申报自己能在电脑上操作吗?还是得去大厅解决?
增加员工需要去大厅申报
好的谢谢老师
不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。
申报个税,有两个员工他们不买五险的申报个税没有影响吧
不管是否买社保都要申报个税。只是没有买社保的税局可能要求补