那你看下你现在截止到这个月申报完了之后多单报了多少,再下一个月给他调整,下一个月调整不完的再下一个月调整

关于调整。老师,我司是小企业会计准则,当月工资是次月计算和发放的。做账时,一直按照着本月计提上月的工资社保个税,同时在本月缴纳上月的工资社保个税。应付职工薪酬每个月都是0。实际这样计提和发放估计是有点问题。第一,请问一直这样操作的话,是否可以?是否要把前面的工资个税社保在账务上调整?然后按照常规的操作?第二,扣个税系统上,是否需要调整下?第三,汇算清缴时,A104000期间费用表和A105050职工薪酬支出该如何填写呢?账载金额和实际发生额都是直接按照当年的财务报表填写嘛?还是应该进行调整后再申报啊?
老师们,我们有2个公司,A公司是给老板2022年每月计提8千元的工资,也在个税申报系统上填写每个月扣除90元的个税,但一直没有实际发放,B公司也给老板发着工资,这两个公司的外账都外包给财务公司了,2022年A公司所有人员工资计提431790元,实际发放的比这个少,外账会计填写这个数据时给我说2022年老板的综合工资超过12万元,需要补缴3000元,然后她就将A公司汇算清缴中工资调增了25600元,倒挤出税收扣除的的金额是406190元,我个人的常识是工资就按实际计提的写“账载金额”,“实际发生额”就是实际发放的工资,按照外账会计的意思如果按账面计提工资与实际发放工资就得调增15万多了,但她很显然说与老板个人工资薪酬综合所得挂钩我感觉还是有问题,个人所得税不是单独做的吗?请问老师外账这么调整合适吗?
老师,我刚接手一个公司,法人实际在另外一家公司上班,每个月有超过6000元的工资收入。但以前的会计并不知情,从19年以来,甚至更早,一直用给法人报已每月4500元工资申报个税,用现金冲减工资。现在法人发现名下工资虚高,导致一直拖欠个税。我如何操作更好? 是否分三步走, 第一步:个税申报的调整,到税局调整0申报。 第二步:调增账务,2022年度纳税调增。假设从2019年期,每月4500元*12*4年=216000元。 2023年5月会计分录: 借:应付职工薪酬 -216000 贷:库存现金 -216000 借:管理费用 -216000 贷:应付职工薪酬 -216000 第三步:2022年度企业所得税纳税调增 216000? 1、我这样处理是否正确? 2、2023年的会计分录我这样写是否正确?注意看是2023年的会计分录哦。
老师,请教一下,2019年起代账公司帮我们做账,一直给法人申报个税,用现金冲减应付职工薪酬,实际并未发放给法人,法人在其他公司上班有工资,并每月超过5000元的扣减额度,也就是说,在我们公司给法人申报的所有金额,在汇算清缴时都要补个税。今年法人才发现这个事。要求要调整个税0申报,因为法人并不是实际的经营人,不愿意用补税的方式处理。所以我们只等更正个税的申报,现在涉及到历年的汇算。要改的年份太久了,如果一年一年的改财务报表,这个工程太大了,我想是不是按调表不调账的方式走会好点。就是继续挂着应付职工薪酬,有条件时再给法人发放工资。 帮检查一下,我按下面方式走,合不合适。这个是否可行。
公司每月都计提工资,今年一直按照计提工资来报个所税,但实际发放推后2个月,而且实际发放的数额少,且个别人名还不对?现在快年底啦?我要如何调整,才能保证从企业所得税上工资费用合理,个人所得税正常申报,其实就是如何处理税会差异及计税与实发的金额人数差异???
工资网银退汇是用贷方应付职工薪酬还是其他应付未付工资还是其他应付其他,为什么?
深圳母公司100%控股的外地子公司,注册资本600万,怎样合理的让这600万回流到母公司?
朴老师,小规模纳税人季度收入不超过30万,可以免征增值税。那要是月度超过10万,但是季度没有超过30万,需要交增值税吗?
老师,更新2025年12月个税,删除某个人,提交更正申报后,应交个税金额增加了,什么原因导致的呢?
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老师,你好!请问厂房租赁在什么情况下,需要做使用权资产
老师,我想问下一年期合同和2年期合同员工干了一年后离职公司辞退的赔偿是怎样的
老师社保按最低交,会让税局比对出来么?
请问制造费用按固定和变动的分,最后的成本固定如果做,不用分摊吗?收入一制造变动(产品分摊出来的成本价)一制造固定,直接减制造费用固定成本总额吗?
电子税务局里边的待签收的文书 过期了 没有点开会怎么样
你是说按实际发放的工资申报个税,并计提工资。不用处理税会差异,很多会计也不会用“递延”
对的,是的,这个不用递延