你好,1季度也是可以更正的
老师你好,我想请问下,我进电子税局更正过一季度的增值税纳税申报,但是财务报表和企业所得税报表没办法网上更正,但三季度的没问题,都是更正后的累计数据申报的,这样有关系吗?还是必须得去窗口做一季度的财务报表更正申报?如果不去处理会怎样
请问22年的11月增值税申报有误,更正后22年第四季度的企业所得税申报表也需要更正吗?财务报表用不用一起更正,更正后与账上不相符怎么处理呢,因为账上是在本年度做了未分配利润调整
老师,您好,请教一个问题 我们企业是商贸公司,22年4季度把公司所有的一辆车出售1万元,对方去了税务局用我们单位信息代开了发票,这笔业务在当期未入账,22年4季度这辆车账面价值是15156.25(原值3万。累计折旧14843.75),现在需要更正增值税申报表,企业所得税报表,我应该如何更正,另外账务上如何更正
税务局发现公司(小规模)23年1季度的增值税申报存在疑点,具体是应纳税减证额存在错误,现在要更正申报,还要退税,请问是更正一季度就可以了么,还要不要更正2至4季度报表(本年累计数)
本年第一季度数据有改动,但是我核对了营业收入和营业成本,还是有利润总额不变。现在准备填报第二季度财务报表和申报第二季度企业所得税。请问我需要更正第一季度报表和企业所得税吗
老师,我问你查看我刚更正的24年的财报
你好老师,我们当地最低工资标准是4306元,员工工资都比这个多,想请问老师,如果可以调整了按这个最低工资标准发工资,正常买社保,和少那部分用什么形式支付
出口货物剩余几十美元公司不收取了,这部分怎么记账
请问22年23年24年,分别年均营业额,年均利润率,年均资产负载率是多少?
老师,开具的普票,购买方已入账,需要购买方做什么,销售方才能冲红重开
进项税额大于销项税额,应该怎么处理报税和做账啊?
通行费的发票能抵扣吗?
老师,普票购买方已入账,需要购买方做什么,销售方才能给他冲红重开
老师 公司入驻园区有风险吗 园区的一些税费优惠有政策文件支撑吗
返利返的是货物 实际没有收到款项 那为什么要开负数发票 比如本来之前的应收是1200元 返货的是价值是200元 但是这期货是返利送的 没收到钱 我这边开负数发票 不是冲减了应收了吗 实际应收是1200元 这边开负数变成了应收1000了
1季度更正显示本期以后还存在申报信息,不允许更正或作废本纳税期申报
那就更正以后期间逐期更正
意思是一季度不需要单独去税务局变更了吧
是的,电子税务局就可以更正