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之前做的是借预收账款贷银行存款。收到发票冲预付的时候是借营业收入贷预收账款,冲的时候少录了10元。导致余额有10元。我应该如何调凭证

2025-07-31 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 10:58

再补做10的的收入就行

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快账用户1523 追问 2025-07-31 11:00

收入对这了。是预收之前录的110元,冲预收的时候成了100元;现在差10元

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齐红老师 解答 2025-07-31 11:05

这样做你才能平 借:预收账款110 贷:营业收入110

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快账用户1523 追问 2025-07-31 11:09

收入对这呢,只是之前收预收是110元,收到发票冲预收,少冲了10元

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齐红老师 解答 2025-07-31 11:11

借:预收账款10 贷:营业收入10

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快账用户1523 追问 2025-07-31 11:12

收入对着了,是少冲了

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齐红老师 解答 2025-07-31 11:19

那么当时你做收入没有冲预付账款10,那么借方做到是啥科目呢?

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快账用户1523 追问 2025-07-31 11:23

第一步借:银行存款2473494.84贷:合同负债2473494.84,第二部借:应收账款4260021.84 借:合同负债2473484.84贷:应收账款2473484.84,贷:主营业务收入3769930.83 贷:应交税费——进项490091.01 是这样的,导致现在合同负债少了10元,应收账款少了10元,我如何调账

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齐红老师 解答 2025-07-31 11:28

借:合同负债2473494.84贷:应收账款2473494.84

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再补做10的的收入就行
2025-07-31
冲掉多做就可以,借固定资产20000 借预付 账款-2万
2020-10-21
您好,管理费用比发票金额少入11.4就可以了,这个钱本来就不是公司出的,不入公司费用 借:管理费用 140628.54 贷预付账款 140628.54
2023-09-15
你好,开票确认收入的时候是  借:预收账款
2024-01-19
您好,多出的5记入到应收账款
2022-12-06
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