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老师,我有个问题,就是我接账的时候,前面会计做了借银行存款,贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票,还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿?要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了

2022-10-20 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-20 20:36

您好,那您不要轻易处理,可以内部对账后再与客户确认

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快账用户9625 追问 2022-10-20 20:37

但是这个是2020年的账了,我们2021年接回来的。钱这个肯定收款了,公户收款了,现在不是主要弄清楚有没有开发票嘛?那开发票我们税盘不是能看见嘛

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齐红老师 解答 2022-10-20 20:38

您好,是的,您是可以看到的,但是也得与合同匹配

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您好,那您不要轻易处理,可以内部对账后再与客户确认
2022-10-20
你好 ;  你跨年红冲的话 ; 这个为什么要红冲。 是因为 取消了业务 了吗还是开错了发票 ?  
2021-12-24
借预收账款 贷:应收账款 这个就可以,
2020-08-17
对的,是的,是这么做的也可以, 你提前收取的业务没有发生应收账款在贷方有余额,不就是表示提前收到的?
2023-03-16
您好,一般情况下是做账只用应收预收一个,报表进行重分类
2022-04-22
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