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请问老师应交税费-未交增值税余额为负数,但实际上没有留抵税额,是之前的帐太乱了,我可以做一笔什么分录把他调平呢

2025-07-31 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-31 11:59

可调整到营业外支出

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借,应交税费 贷,以前年度损益调整
2022-03-03
你好!估计是有些抵扣的,还有进项没有用完
2024-09-06
调整应交营业税余额: 借:应交税金 - 应交增值税 - 进项税额调整 676.51 贷:应交税金 - 应交营业税 676.51 调整留抵税额转出错误: 借:应交税金 - 应交增值税 - 转出未交增值税 24504.22 应交税金 - 城建税 432.64 教育费附加 308.43 地方教育费 206.56 贷:利润分配 - 未分配利润 24775.34 应交税金 - 应交营业税 676.51
2024-12-06
你好,你统一结转的分录是正确的,但是不能按结转后的金额,有税做交税,没有税做留抵,还是得一笔笔查以前的账目和纳税申报表,每期核对,有问题的就调整。
2022-01-07
你现在结转了进项、销项,没有余额了,都有哪些科目还有余额?
2022-07-10
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