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我酒店收到客人赔偿1000,但是做账借银行存款,贷其他应付款,现在发票来了我怎么做?

2025-07-31 14:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 14:08

您好,是你们开票给对方了,是吧

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快账用户6049 追问 2025-07-31 14:09

没有开票

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快账用户6049 追问 2025-07-31 14:09

现在维修公司给我们开票了。

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齐红老师 解答 2025-07-31 14:10

借:管理费用
贷:银行存款

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齐红老师 解答 2025-07-31 14:10

前面收到是做
借:银行存款
贷:营业外收入

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快账用户6049 追问 2025-07-31 14:11

?其他应付款怎么下掉

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齐红老师 解答 2025-07-31 14:14

前面的分录不用管再做笔
贷:其他应付款
贷:营业外收入

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快账用户6049 追问 2025-07-31 14:18

我们领导要让我们做其他应付款

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齐红老师 解答 2025-07-31 14:19

因为收到发票的,入这个不合适

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快账用户6049 追问 2025-07-31 14:22

我们领导让我们做借管理费用-维修费,应交税费,贷银行存款。再用其他应付款冲,借其他应付款,贷管理费用-维修费

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齐红老师 解答 2025-07-31 14:22

可以的,这样直接冲管理费用也行

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快账用户6049 追问 2025-07-31 14:23

但会多冲管理费用

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快账用户6049 追问 2025-07-31 14:23

因为有税

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齐红老师 解答 2025-07-31 14:26

可以的,这样相当于没有入旨骼

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齐红老师 解答 2025-07-31 14:26

可以的,这样相当于没有入费用

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您好,是你们开票给对方了,是吧
2025-07-31
您好,这个是可以在做一个借借其他应收款 贷:其他应付款  这样过度一下就可以的哈
2024-07-09
你好 按原来老师给你写的来做账 。 你要体现私户转给公司账户的情况 收客户款:借其他应收款,贷:其他应付款;付到公司时:借银行,付其他应收款;公户付4S店时:借其他应付款,贷:银行; 如果你按后面的情况做 。实际就是客户直接付款给公户 然后去支付给上家的情况。 与你实际业务不一致了
2020-08-10
那你们是实际是代收代付的还是你的收入?
2024-05-10
你好,不能做成本的 应该是借 其他应付款 贷银行存款
2020-12-06
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