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借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税 贷:其他应付款 当年已勾选的进项被对方红冲 当时分录是这样做的 往下怎么做分录?

2025-08-01 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 09:07

借:管理费用 负数 贷:其他应付款  负数      应交税费-应交增值税-进项税

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快账用户3449 追问 2025-08-01 09:09

需要进项转出怎么做?

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齐红老师 解答 2025-08-01 09:10

是的,贷方就是进项转出,已经认证了就是

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快账用户3449 追问 2025-08-01 09:11

怎么结转到未交增值税?

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齐红老师 解答 2025-08-01 09:11

月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户3449 追问 2025-08-01 09:14

我说这个分录怎么结转到未交增值税?

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齐红老师 解答 2025-08-01 09:17

不是单独结转到未交增值税,是月末结算结果看是否交税在结转?

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快账用户3449 追问 2025-08-01 09:28

6月已经勾选抵扣了7月不用转出?

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齐红老师 解答 2025-08-01 09:30

就是在开负数发票的月份转出

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快账用户3449 追问 2025-08-01 09:33

进项税在贷方就是转出?

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齐红老师 解答 2025-08-01 09:33

是的,做账就是在贷方转出

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您好, 您好,是的,是这样做的。
2020-11-30
同学你好 借管理费用 贷进项转出279.56
2022-10-12
你好,根据你的描述,调整分录是 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2023-04-15
同学你好,您之前已经计提进项税额,不用再计入进项了;
2021-04-02
你好,分录 借应交税费-应交增值税-进项税额   管理费用   红字
2024-05-13
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