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老师,您好。我司业务主要是以贸易为主,同时也是高新企业。税务局说我们超过50%的业务属于贸易型企业,研发费用加计扣除部不能抵扣,要让我们转出这部分费用。这样子的高新企业所需填写的报表有没有冲突。
老师,做了高新企业的认证,不去享受加计扣除,可以吗?我们做高新的人说这样要向审批高新的进行资料说明,我们同时也要向税务局进行说明?
老师,高新技术企业加计扣除,老师你这有没怎么写这个相关费用技术资料的模板?
老师,你好,关于高新企业加计扣除我们辅助资料都做了这些,我应该怎么做会计分录?我资本化和费用化都做一样的分录吗?
我们是高新技术企业,税务局说我们23年加计扣除多报了,这个我该怎么自查呢
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
请问,工商注销资料已经审核通过,选择“电子签章”或“非电子签章”,当时选的是“电子签章”,后来发现法人没有电子签章,转大厅办理可以吗?电子签章是什么意思?
郭老师,买赠怎么做账,比如卖服装的,送袜子,怎么做交什么税
请问老师 之前从租计征的一块房产停止租赁拆除了 房产税系统要怎么操作 谢谢老师
请问一下,销售给客户路由器,已经给客户开票出去了,按照计算机网络设备/路由器,后边进项票来了,这个型号的是移动通信设备/路由器,这种情况下销项票需要红冲重新开吗?
老师 我3月份增员的 社保 4月份我怎么添加到扣缴端的系统里呢
老师,我们老板今天用公户给我们副总发了8万块钱,其实是工资,为了能少交点个税我能不能从下月起给他多申报3500的工资,其余的能不能算成福利费算是公司给他的各项补贴不申报行不行,因为挣个钱都不容易
我25年计提10万工资,25年1月发24年属期的工资6万,25年2月至26年5月31号前发25年属期的工资2万,那么我25年汇算清缴的A105050的职工薪酬调整明细表中的1,2,5列分别填多少呢?
您好,需准备高企证书、研发项目立项文件、研发费用明细账和辅助账、知识产权证明、研发人员名单及社保记录、委托研发合同及支付凭证、高新技术产品收入明细等资料,确保所有材料真实完整,费用归集准确,项目与知识产权逻辑一致,并与代办机构保持沟通协调,提前按项目分类整理好资料以便核查。
要是不提供这块儿资料是不会死加计扣除数需要调整为0,有没有别的影响
您好,要是你不提供这些资料,税务局不仅会把你那块加计扣除的金额直接清零,还可能怀疑你们公司是不是真的在搞研发,搞不好连你们的高新技术企业资格都可能保不住,以后申请政府补贴、银行贷款都可能受影响,所以还是乖乖把研发项目文件、费用明细这些资料准备齐全比较稳妥。