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老师你好,我们单位有个项目雇佣了一个人和我们的业务一起出差,我们的员工走差旅费报销,雇佣的人不是我们单位的可以走差旅费报销吗?

2025-07-31 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 16:11

那个计入业务招待费

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快账用户6113 追问 2025-07-31 16:14

差旅费是能是本单位员工?

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快账用户6113 追问 2025-07-31 16:15

招待费的发票不光是餐饮发票,还可以是车票和住宿票吗

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齐红老师 解答 2025-07-31 16:17

是的,就是你说的那样子

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快账用户6113 追问 2025-07-31 16:36

老师要是都是他自己付钱,去税务局代开个发票,我们可以按劳务费给他支付吗

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齐红老师 解答 2025-07-31 16:37

可以的,没问题的哈

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你好 是费用 就写一般的费用报销单 。 是员工出差发生的 才写差旅费报销单的 。 这个就是一般的费用报销单
2020-10-13
这种情况不是本单位的员工的火车票能报销的。
2021-10-27
你好!这个是走招待费了
2022-01-06
你好,不能这个只能做招待费
2021-10-15
你好,销售的设备做技术服务,产生的差旅费,是计入销售费用-差旅费  核算的  
2023-04-19
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