你好 业务人员出差相关的费用,可以全部按照差旅费报销

老师你好,请问我们业务人员出差相关的费用,可以全部按照差旅费报销吗?
你好老师,员工出差报销的差旅费一万多元,可以用现金支付吗
老师你好! 1.出差的人员我们按照一天50元计算,报销款只有业务招待有发票,个人的一天50是没有发票的,还有一个月200元电话费,也没有发票的。 2.想问:可以报销吗?按照报销款公账发放可以吗? 3.我又该如何做账呢?直接做到管理费用或者销售费用——差旅费吗?
老师好,请问出差人员报销的路费生活用品都入差旅费吗
老师,我们是私立学校,人事部部长外出招聘教师,在外地请老师吃饭做账科目是管理费用—差旅费呢?还是管理费用—业务招待费,我们有出差餐费标准,每天80元,他们吃的那餐是172,如果按差旅费报销就超标准了,但是招待费的话就可以全额按实际支付的172元报销。这种情况可以做业务招待费吗?
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价
老师如果飞机票要报销扣税的话需要哪些凭证?
你好 职工实名信息的发票
你好 职工实名信息的发票 行程单都可以
好的,发票也可以用作扣税凭证是吧?
你好、 发票也可以用作扣税凭证