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你好,公司收到拆迁款时,要怎么做分录

2025-07-31 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 16:39

收到拆迁补偿款:借:银行存款;贷:专项应付款。
固定资产处置:借:固定资产清理,累计折旧;贷:固定资产。
固定资产清理:借:营业外支出;贷:固定资产清理。
同时做如下会计分录:借:专项应付款;贷:营业外收入。

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快账用户6226 追问 2025-07-31 16:46

怎么跟刚刚回复不一样

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齐红老师 解答 2025-07-31 16:50

这个更完整些,前面那个不完整

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收到拆迁补偿款:借:银行存款;贷:专项应付款。
固定资产处置:借:固定资产清理,累计折旧;贷:固定资产。
固定资产清理:借:营业外支出;贷:固定资产清理。
同时做如下会计分录:借:专项应付款;贷:营业外收入。
2025-07-31
那个计入营业外收入-拆迁补偿收入
2025-07-31
你好, 借:开发成本-土地征用及拆迁补偿费-拆迁补偿费. 贷 银行存款
2021-08-30
同学你好 很高兴为你解答 是动产的还是不动产的?
2022-03-09
你好    1 总分公司是独立核算的。 总公司可以销售设备给分公司的  可以销售开票的 2;      账务处理:收到拆迁补偿款,借:银行存款,贷:专项应付款-拆迁补偿;厂房建设,在在建工程科目列支;工程结束,由在建工程转入固定资产;借:专项应付款-拆迁补偿,贷:营业外收入,按照免税收入记缴所得税。
2021-08-06
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