借:应交税费-应交所得税 贷:以前年度损益调整
一般纳税人减免教育附加会计分录 请问怎么做
税局要求调增销项税额,调增收入额。请问会计分录怎么做?
汇算清缴调增调减的科目需要做会计分录吗,怎么做
老师,请问:纳税检查调减进项税额怎么做分录?2021年的
请问增值税加计抵减10%的会计分录怎么做
我们和业主签了一份合同,总共700,000,其中业主支付65万,还有5万是政府补贴的,那么,请问我开票的话,政府补贴的50,000我是开政府补贴不征税的发票吗?还是700,000全额开给业主。
老师,对方银行账号有问题,想我们付支票,是否有风险?
老师 公司是做光伏发电项目的 有个问题就是一部分人投资了某个项目 这些人不是公司的股东 也不是公司人员 然后项目有了收益 给他们分配 这些款项入在什么科目呀 要给办个税吗
投资收益的计算依据是什么?
甲债权人的分录为啥不写销项税老师??我自己写的,
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢,请问老师重分类在哪里学的?是注会吗?学这个跟什么联系在一起才好学
老师,我们老板有两个公司,我去了,我申报个税的话,在哪个公司申报比较好呢?
出口备案单证,港杂费的发票品名应该要开什么的?如果发票品名是开*经纪代理服务*代理运费是有什么影响?
老师,请问下公司的宽带网费,可以开专票吗
我们买了一层楼,还没营业,正在装修,这期间花的费用是不是可以计入到管理费用-开办费
如果是有递延所得税, 需要做递延所得税的账务处理
借:应交税费-应交所得税 贷:递延所得税负债
我可以直接这样做吗? 借 利润分配-以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润
这种的调不了应交所得税
我需要先做第一笔就是你说的这个分录对吗,第二步再做我写的这个分录吗?那第一次的所得税不就有余额了吗
第一步做 应交税费应交所得税 贷 利润分配以前年度损益 第二部,做你说的
你把以前年度损益调整放到利润分配下面,可能是因为你是小企业会计准则,没有以前年度损益调整这个1级科目,所以把它作为2级科目。。
至于应交所得税有余额是不会存在的,因为您之前计提的是没有纳税调解之前的所得税,也就是之前计提多了, 这个分录借方又发生了就是给冲了。