齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
借应交税费应交增值税加计扣除 贷营业外收入
后面还要做借应交税费一未交增值税货应交税费应交增值税加计扣除吧
对的,还是需要这么做账的
也可以不结转吗
在你结转增值税的时候一起结转。
能够把最后分录告诉下吧
借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税加计扣除
增值税加计抵减10%,怎么做分录?
请问增值税加计抵减10%的会计分录怎么做
加计抵减增值税会计分录怎么做
增值税加计抵减的会计分录怎么做
增值税加计抵减会计分录怎么做
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月末结转未交增值税的会计分录
增值税加计抵减会计分录
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最后一行 要求写“过次页” 如图所示可否能行
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后面还要做借应交税费一未交增值税货应交税费应交增值税加计扣除吧
对的,还是需要这么做账的
也可以不结转吗
在你结转增值税的时候一起结转。
能够把最后分录告诉下吧
借:应交税费-转出应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 应交税费-应交增值税加计扣除