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税局要求调增销项税额,调增收入额。请问会计分录怎么做?

2020-12-14 20:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-14 20:26

借应收,贷主营业务收入 应交增值税,调几时的??本年吗,

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快账用户4401 追问 2020-12-14 20:37

前年的和去年的

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快账用户4401 追问 2020-12-14 20:38

换老师了?

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快账用户4401 追问 2020-12-14 20:40

调增后应纳税所得额为0

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齐红老师 解答 2020-12-14 20:43

要是找单独老师话,直接@那个老师,借应收 贷以前年度损益调整,销项税额,借以前年度损益调整,贷未分配利润

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快账用户4401 追问 2020-12-14 20:47

应收。。。。什么意思?

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快账用户4401 追问 2020-12-14 20:51

没有涉及到应收——

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齐红老师 解答 2020-12-14 21:04

调增销项税额,调增收入额 你要是做账,对应需要调应收才可以,要不咋平掉你账,真实没有收入,税局要求虚拟调的??

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快账用户4401 追问 2020-12-14 21:05

虚拟调会计分录怎么做

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齐红老师 解答 2020-12-14 21:12

只按税局说调表不去调账,

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齐红老师 解答 2020-12-14 21:13

真实没有发生,不能账上做,你交税再做交税分录, 没有不做,

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借应收,贷主营业务收入 应交增值税,调几时的??本年吗,
2020-12-14
那个业务是真实发生的,不需要调账,只是汇算的时候做纳税调增 就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。
2025-01-09
就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。 那个是价税合计,因为普票没有抵扣进项
2024-06-11
借,X 贷,X收入 应交税费~增值税 附加税和印花税,计入税金及附加 所得税,计入所得税费用处理
2021-07-11
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