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6月财务凭证借应付款做成了借:应收款1600 贷:伙食收入1600 做7月财务凭证怎么改正上月的错误啊,老师能教我一下吗

2025-07-31 19:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-07-31 19:33

您好,把上月的做相反分录,再做正确的就可以

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快账用户3162 追问 2025-07-31 20:41

伙食收入是正确的,做成: 借:其他应付款 1600 贷:其他应收款 1600 这样可以吗?需要什么附件吗

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齐红老师 解答 2025-07-31 20:42

调账不用附件,直接调好就可以

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快账用户3162 追问 2025-08-01 06:45

那我这样做对吗

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齐红老师 解答 2025-08-01 08:55

可以的,是这样调的

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快账用户3162 追问 2025-08-01 10:08

老师,非盈利性质学校,每月要计算盈亏率,当月学生伙食费做了借应收,贷伙食收入,请问月末进行伙食结转的时候科目怎么写

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齐红老师 解答 2025-08-01 13:58

结转至“非限定性净资产”科目

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您好,把上月的做相反分录,再做正确的就可以
2025-07-31
你好.把错的冲掉,做一笔正确的在12月份账里.
2021-01-13
你好 ;    你直接做 借主营业务成本 负数贷应付账款负数; 红冲了即可    
2022-05-09
你好同学,一次性收到的五个月伙食费,按照权责发生制,应该在五个月内分摊才能准确反应收入情况,所以应该分摊,大概月均1.4万,然后当月支付1.3月,结合收入分摊情况,表明当月盈利是0.1万元。
2022-04-18
你好,不用的,这个月调整就行,借应收账款,贷应付账款,做这个调整就行。
2023-06-01
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