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老师,3月的凭证有一笔是:借:银行存款,贷:其他业务收入,现在做7月份的账才发现之前的科目写错了,应该将其他业务收入改成营业外收入,我可以在7月份的账里做一笔调整分录吗?借:其他业务收入,贷:营业外收入

2021-09-02 14:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-09-02 14:20

同学你好 对的 是这样做的

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快账用户2574 追问 2021-09-02 14:22

人家跟我说是要把原来的凭证写一份一模一样的红冲,然后再写一份正确的,是这两种方法都可以吗?还是用哪种才正确?

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:27

有进项的需要贷方进项转出的

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快账用户2574 追问 2021-09-02 14:30

没有进项,分录哪种是对的呢?

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:33

那就是原分录负数红冲

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快账用户2574 追问 2021-09-02 14:36

老师,那我刚开始那样说的操作你也说可以,到底行不行呀?

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齐红老师 解答 2021-09-02 14:48

都可以的 没有规定说必须怎么做

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同学你好 对的 是这样做的
2021-09-02
同学,你好 可以直接做 借:其他业务收入 贷:营业外收入
2021-09-02
同学你好 对的 是这样的
2023-07-13
 你好     那你就做   你12月结账了没有 ? 你现在是想在1月去红冲   ?   
2021-01-12
你好 你跨年了只能走 借以前年度损益调整-营业外收入 贷以前年度损益调整 -其他业务收入 做红冲了。在做一笔 “借以前年度损益调整-营业外收入 贷 以前年度损益调整 -其他业务收入 跨年都是损益科目 。 你最好是反结账去改凭证。
2021-01-20
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