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老师,我方是被挂靠方 。挂靠方打材料款过来,我方挂在往来上。采购材料由我方直接打款入供应商,收到材料票后入成本。挂靠方付材料款的往来还在账上,实际上我方不欠挂靠费材料款,这个往来金额一直滚的太大了,请问需要怎么冲平?

2025-08-01 10:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-01 10:30

你收到工程款的话,你不需要还给挂靠方吗?还是挂靠方直接收取工程款,因为你有材料的,你得收这个工程款。如果没有收到,先挂着就行。收到了工程款,你再支付给他充这个借款。

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你收到工程款的话,你不需要还给挂靠方吗?还是挂靠方直接收取工程款,因为你有材料的,你得收这个工程款。如果没有收到,先挂着就行。收到了工程款,你再支付给他充这个借款。
2025-08-01
同学你好 这个没有发票吗 做委托付款 借其他应收款 贷应付账款 借原材料 贷其他应收款
2024-05-13
你好 你可以冲减材料成本5万,差额计营业外支出-其他税费支出。 借:银行存款40000、营业外支出10000 借:原材料-50000
2021-03-03
你好 ;     挂着; 等着你们后面支付款给对方的时候冲这个; 借其他应付款贷银行存款   等   
2021-11-30
你们付给被挂靠方的钱你们挂往来,他收到钱先还你的五十,然后剩下的钱他扣除税点和税金之后打款给你,你还得给他开发票
2021-01-11
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