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生产型企业,2024年6月出口,7月申报增值税时,应纳税额大于0,这种情况是否需要申报出口免抵退申报?当时未申报,现在该如何处理?

2025-08-01 16:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-08-01 16:49

不需要 当时没有申报,后期你有留底的时候申报退税就行了,但是在次年五月底之前

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快账用户2272 追问 2025-08-01 17:35

我今年5月底前也未进行出口退税申报。该怎么办呢

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齐红老师 解答 2025-08-01 17:36

这个你最好问一下,你出口退税科那边还能申请退税吧,能申请的话,你这个月申请

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快账用户2272 追问 2025-08-01 17:37

怎么联系出口退税科呢

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齐红老师 解答 2025-08-01 17:38

这个需要问一下你专管员,或者是你税务局大厅那边

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这个是需要看具体的公司情况,没有退税,可能是因为期末没有留抵税额,也可能是本月需要缴纳增值税,因为存在内销的情况下,是需要缴纳增值税平账的
2020-12-13
您好,这个26万是可以抵内销的销项税的,不是要交的增值税,我是不是理解错您的意思了啊
2023-05-20
系统维护—系统配置—系统参数设置与修改—业务方式中修改18位报关单执行日期(各地执行日期各不相同,根据当地要求填写)。
2022-06-13
你好不需要做进项转出 在26到28栏还有35来填写就可以。
2020-09-20
同学你好 只有当期形成留抵税额时,才能申报退税。 不能形成留抵税额,就暂不退税。
2022-11-14
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