那个就是虚开发票,需要重新开的
老师我们是货车行,外账那边说开出去的销项发票和进项认证发票车架号要一一对应,但有时我们一张进项发票里面有2台车,只开了一台销项车,这样留抵的发票就很多,像这种情况我们要怎样操作才能交税?
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
你好,老师,请问一下,我们公司有买几辆铲车,然后一次性购进几十吨柴油回来,可以分几个月用,那我购进要记录什么科目,然后每月去领料分摊
老师 我们卖了2台商务车,一台18万,一台17万,然后对方公司只要求我们每台开15万的发票,如果对方公司打款给我们按照18万和17万,那么相对于发票多出来的几万块会计上该怎么处理呢?
老师晚上好,发年终奖的时候,一笔奖金限额,退回来了,然后又重新分2次发卡里的,退回来的那一笔要做分录吗?如果做的话应该怎么写分录?
油先购进啊,慢慢用呢
一年就开一次吧
你是一次性购入油? 借:原材料 应交税费-增值税-进项 贷:银行存款
做原材料,不是周转材料?,然后每个月领用?
那个是计入原材料-燃料
然后领用呢,怎么做分录
借:管理费用-车辆使用费 贷:原材料-燃料