同学您好,借:银行存款,贷:其他应付款,借:其他应付款,贷银行存款
老师,收入20000,后来客户要求退款,当月票我作废处理了,因为是刷卡存在一个手续费的问题,退款的时候是扣除手续费的,如果我做反向冲回的话,账就做不平了,老师我应该怎么做这笔退款分录?
老师晚上好,发年终奖的时候,一笔奖金限额,退回来了,然后又重新分2次发卡里的,退回来的那一笔要做分录吗?如果做的话应该怎么写分录?
老师您好,请问,10月做了预提税金是按25000做的,11月多交了250000,11月申请的时候发现多了190元,后来申请退税,12月才退回,请问: 1、11月会计分录应该怎么做,多的190是不是要做一项分录; 2、12月拿到退税单应该怎么做分录;
老师你好,请问24年差旅费发票员工当时预估了个金额我入12月账,现在1月份回来报销的金额和当时的数字不一样,这种我需要在1月份账里面冲掉12月入的那笔差旅费分录然后再按照正确的做? 还是我直接把报销单附在12月那笔分录后面,然后在1月账里面多的做一笔分录冲掉,少的补一笔分录呀?
老师好,年初的时候支付了一笔房租,期间一直没有取得发票,年底的话就直接 一次性 做到管理费用里去了,现在汇算清缴了 确定发票拿不到了,汇算清缴已经把这笔房租做纳税调增了,那么会计账目上还要不要做做什么分录,如果要做的话,这个分录该怎么写?
好的,我做应付职工薪酬—年终奖
同学您好,你好,也行的,这种情况也可以