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老师 代理记账合同总额5000,预付了50%,分录:预付-某单位2500,贷银存2500,当月收到代理记账公司50%的发票,怎么转到费用呢

2025-08-04 11:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-04 11:28

借:管理费用-办公费 贷:预付-某单位2500

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借:管理费用-办公费 贷:预付-某单位2500
2025-08-04
那请问老师:11月23日支付该公司了2500元。 借:其他应付款2500 贷:银行存款2500 记账凭证的附件是什么呢? 银行回单的
2022-11-23
1.暂估入库原材料: 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万 到下月初,您需要使用红字原账冲回暂估,会计分录如下: 借:原材料—暂估(红字) 50万 贷:预付账款(红字) 50万 待取得发票时,会计分录为: 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 1.暂估车间水电费: 借:制造费用—水电费 10万 贷:银行存款 10万
2024-04-09
有差额吗,没有差额不做有差额做 借销售费用 负数,贷预付账款。负数 之后按发票做
2020-09-02
你好!你已经计入管理费用了,收到发票直接贴进去就好了
2023-08-22
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