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拉卡拉收到客户款,100,第二天扣手续费2块,给我们对公汇款98,客户不要发票,我只是把98确认收入,做未开票销售,这2块钱的费用我没有单独列支,现在我再拉卡拉平台又把这2块钱的手续费发票开出来了,不清楚这2块钱的手续费该怎么入账合适,借方写手续费,贷方写什么,刚才有个老师让做:借销售费用服务费,贷主营业务收入、销项税,但是我收到的是进项发票呀

2025-08-04 16:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-04 16:10

借:银行存款98       销售费用-服务费2  贷主营业务收入、      销项税

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快账用户3446 追问 2025-08-04 16:16

手续费直接扣了,没有转到对公账户里,现在拉卡拉给开了一张手续费的专用发票,3个月了,如果没法调整之前的账了,怎么做合适呢

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齐红老师 解答 2025-08-04 16:17

借:销售费用-服务费   负数 借:应交税费-增值税-进项税

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快账用户3446 追问 2025-08-04 16:20

贷方写什么,而且之前没有单独列支这笔服务费,怎么要写负数呢

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齐红老师 解答 2025-08-04 16:23

借:银行存款98       其他应收款2  贷主营业务收入、      销项税 借:销售费用-服务费      应交税费-增值税-进项税 贷:其他应收款 2

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快账用户3446 追问 2025-08-04 16:49

是不是可以这么做,销项税额的税率跟进项税额税率不一致可以吧

是不是可以这么做,销项税额的税率跟进项税额税率不一致可以吧
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齐红老师 解答 2025-08-04 16:52

是的,那个税率可以不一致的,按发票上的税金做账

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快账用户3446 追问 2025-08-04 16:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-08-04 16:54

不客气,祝你工作顺利。

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借:银行存款98       销售费用-服务费2  贷主营业务收入、      销项税
2025-08-04
你好,这个你入销售费用,服务费就可以了。
2025-08-04
你好; 你们具体是护理费的话 ;  对的; 应该在  当时8月做收入   报无票收入报税的 ;    ; 对的哈  
2023-08-15
进货 借:库存商品52.5 贷:应付账款52.5 收到发票 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 应付账款 贷:银行存款
2023-05-21
第一个不需要 第二个你们有代收代付的协议吗?没有利润的话,借银行存款,贷其他应付款2万支付出去,再做相反的 第三个 借库存商品贷,银行存款5万 借,应交税费,个税1万。 贷,银行存款。 借,银行存款。贷,应交税费,个税1万 确认收入借银行存款 贷,主营业务收入, 应交税费,应交增值税 借主营业务成本贷库存商品,应付职工薪酬等 两万回复了
2025-08-26
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