同学您好,很高兴为您解答,请稍等
老师,我这个是建账以来第一个月的账,没有起初数,但是本年累计又跟本期发生额不一样,是哪的问题啊?
请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,问题出在哪里呢?
请问金蝶建账我按照科目余额表录入期初数据,也试算平衡了,本年累计的合计也和科目余额表一致,期初余额的合计怎么不一样呢?已经核对好几遍了都没有问题,什么原因啊?图一是之前的科目余额表,图二是录入期初数据后的余额表
老师好,我在申报4季度财务报表的现金流量表时遇到一个问题。21行哪里要求填写期初现金余额,本季度初有余额,年初余额是0,这样我输入了本季度的期初数以后一保存年初余额那里就会自动带出来,导致本年累计金额的现金期末余额始终多出来本季的期初数,这样怎么办呢
你好,老师,我财务软件出来的本年累计栏最下面的期末现金余额数据不对是个负数,但是我加了下,发生额度的合计也没有问题呀,我应该从哪里入手呢?
老师您好,录取期初收入数,然后本期收入金额数没问题,但是本年累计金额不对是哪里出问题了?
老师好,日常工作中不抵扣勾选需要经常用吗?
抵押权,动产/合同生效设立,登记对抗 不动产/登记设立,登记生效,登记对抗 这个对么?感觉书写的好乱啊,不对的话,帮忙补充一下
老师,我想学习实操,财政会计,比如乡镇,单位一类的,咱们学堂有吗,老师发一下链接
帮我看一下这个怎么操作
老师好,我们有一笔服务费,上个月就已经给对方开票了,但是人工成本这个月才拿来报销,这种收入记在上个月成本记在这个月,这样可以吗?如果不可以的话,我是不是直接寄到差旅费里就行了?但是那个服务费的收入就没有对应的成本了。
工会经费交了几年了,现在开始不交了,可以吗
老师,我单位挂靠别人单位建筑公司,给别人结算的时候要有哪些附加才能付款结果呢,主要现在分包扯皮现象严重
履行建设工程施工合同,消耗的建筑材料是不是应该计入“工程物资”而不是“原材料”,请老师解答
老师好,公司是8月1日成为一般纳税人的。8月4日支付6月份的仓储费。对方给的是专票,这张单专票可以抵8月份的税吗?
您好,本年累计金额不对可能是这些原因:1.期初数据录入有误,比如误把本年累计数当期初数,期初数应是上年度结转数;2.公式链接出错,常见的是漏加期初数或链接到错误单元格,公式要完整指向正确的期初数单元格;3.数据格式问题,相关单元格得是“数值”格式,避免文本格式使计算失效;4.跨表引用错误,引用其他工作表期初数时要确认工作表名称和单元格地址无误;5.隐藏行/列影响求和范围,取消隐藏后重新核对;6.手动覆盖问题,要确保本年累计单元格是公式状态。排查时先验证期初数是否正确,再检查本期收入求和范围,最后确认累计公式是否把两者相加,如“=B2(期初)%2BSUM(C5:C20)(本期)” 。
老师,我用的快账软件,还用自己设置公式吗
您 好,这个不用,第一个原因有没有排查一下哦