发票:先全额红冲原 21 条 ×1500 元的发票(-31500 元),再重新开 20 条 ×1500 元(30000 元)%2B1 条 ×700 元(700 元),总 30700 元。 分录:红冲原收入和销项税,再按新发票金额确认收入、销项税,差额记银行存款(退款 30700 元)
老师你好,可以解释一下画起来的这句话什么意思吗,没太懂,
老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记?
2×21年1月1日,甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份,取得对乙公司的有重大影响,当日,乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外,其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前,甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录? 主要问题想问,初始入账时的比一比,需不需要考虑条件中的:除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司开工资,他的个税用在这个公司报吗
小规模纳税人是服务型企业,税种核定里有服务类的项目,但不是生活服务,开具了生活服务类的发票,但未进行税务核定,并申报和缴纳了增值税,这应该怎么办,税务核定能补办嘛
老师好,我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的,咖啡费用,餐费,水果费和展会的鲜花费,这些费用都直接计成本吗?餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗?
个体工商户有开具专票,每期税局帮忙自动申报的,现因为这季度有开了专票,让重新更正。现在更正,填了专票金额,为什么一直不显示应纳税金呢?
董孝彬老师:报喜!我今天录5月的凭证跟审核凭证,出报表,出准备报税的资料。然后把5月的凭证,报表,报税资料都全部打印了出来。一气呵成!耗时2小时。从一开始老是卡顿,不断的提问。到今天,自己录凭证,审核凭证,复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来,自己复复盘。以下是我做的资料,我发现这个方法好好,适合我,这样子我就知道每个月做完账,出报表后,怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了!
老师,你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗?谢谢
怎么下载表格软件,表格公式
那我开出正常的30700元后 我再红冲是这个意思吗 老师
同学你好 对的 是这个意思
可是对方要求我们再给他开出800元的换货费的发票来
这个你们双方协商吧
因为他一条货的单价其实上升到了2300元,但是这个钱800元他没有给我们打
同学你好 没打款后面会打款吗
不会打款了,因为这个800元已经从31500的总价里减出来了,我们给他退款是退了30700元
那这个不应该开呀
我也的觉得不应该
你们开负数发票31500元,退款31500元(已退款30700元)再打过来800元,这笔业务结束了。 800元是新的业务,就是单独走800元流程,我们付款800元,你们给我们开票800元。。这个是他们会计给我发的
我觉得不对,因为我试着写了一下分录 最后按照他这个 我的应收账款还是余800元,
八百没退吗?开负数发票31500,但是退款只退30700?
他没给我们打款800元 我们只退了30700元。还没给他开负数发票呢,上面我给您发的 是他教我的让我这么做 但是我觉得不对
如果开负数发票31500,tuikuan 30700的话那你得另外开八百的发票
那就是说他发的这个是对的嘛
嗯,因为你少退了八百
可是这个800元我们并没有要呀 怎么会是我们少退了呢
因为你开负数发票是31500,只退了30700,那八百呢?
我没开票 我就觉得得开30700元 是对方一直要求我们开 但是我不知道怎么反驳他
你退款30700了,为啥还开30700?不对