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老师,全资子公司发货给母公司,做分录,借方发出商品,贷方:库存商品 。母公司收到货打算加工出售,本月尚为加工完成,做分录:借方原材料,贷方应付货款。合并报表抵消分录怎么做

2026-06-08 13:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-08 13:26

单体分录(你现有) 子公司 借:发出商品 贷:库存商品 母公司 借:原材料 贷:应付账款 合并抵消分录 借:应付账款 贷:发出商品

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快账用户5659 追问 2026-06-08 13:27

如果库存商品成本9万,应付账款是7万呢。

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齐红老师 解答 2026-06-08 13:30

抵消分录: 借:应付账款 70000 存货 20000 贷:发出商品 90000

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单体分录(你现有) 子公司 借:发出商品 贷:库存商品 母公司 借:原材料 贷:应付账款 合并抵消分录 借:应付账款 贷:发出商品
2026-06-08
同学你好,最终的抵销分录:借:存货20,贷:主营业务成本20是正确的。
2025-10-14
您好,上年内部交易产生未实现利润20万(100万-80万),导致子公司存货账面多计20万。今年子公司全部对外销售,其账面结转成本为100万,但集团真正成本是80万,因此需要将多结转的20万成本调回来,同时上年压下的利润今年实现了。所以今年合并抵消分录为:借:期初未分配利润200000,贷:营业成本200000。这样借贷金额相等,都是20万。
2025-10-14
是的,就是这样处理的哈
2022-03-22
同学你好 对的 是这样做的
2022-05-09
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