河南还没更新,还是旧的

老师,我有UK的发票统计表,发票上平时明明是开13个点,怎么到了月度统计表上有分开13个点,还分了一点6个点的,申报表的增值税附表1也是有分开13个点和6个点的,我不清楚这是怎么回事,到时我做账税点能对得起来吗
你好,老师,这个月我报税账没有做完,然后我又是第一次报税,报的税就是0申报,有些就随意点了一下,现在我把账都做完了,增值税和企业所得税,和那个年报都有问题,我现在可以直接在税务局客户端更改申报表吗?
老师,我们公司4月份有出口一笔业务,4月20日也报关出口了,也开了出口发票,金额是672万,那我现在要申报4月份的增值税,我看系统只有主表(增值 税附加税费申报),附表一(本期销售情况明细表),附表二(本期进项税额明细表)、附表三(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)、附表四(税额抵减情况表),附表五(附加税费情况表)这些表的,我是不是在申报增值税的这个环节,是不是只涉及到这几个表呀,我查了AI上面说还要填报那个那《免抵退税申报汇总表》的,有点搞不清了,我4月份进项没有留抵税额,因为是第一笔出口业务,不懂报税,
老师下午好,老师,我想问一下,我们是苗木专业合作社,然后嗯,小规模纳税人是免税的企业,然后看老板7月份开发票开出是负的十三万十三万多点,那老师一般纳税人我应该月月报月月那个报税吗?不得,即使是免税,我不也得往上报吗?然后那个负的我还没没遇见过负的那个13万多,我应该怎么填那个申报那个增值税的报表啊?我应该咋填?
老师请问一下,6个点的咨询服务费发票,在附表三服务那栏已经体现了,但是申报的时候没注意,主表劳务那里又填了一遍,一直这么申报的,这种情况必须去更正增值税申报表吗?或者从现在开始不再填了行不行?
老师,我还想问下,我是做内账的。我核算工资。我要发什么电子档给外账公司的那个人呢,因为要在15号前给她的。个税是外账算的。是给公司全员工资表、还有花名册吗?花名册是只有新人进来才发的,还是每个月都要发给在账。
老师你好,我想问一下我公司是卖猪的,有收到农产品发票,可以抵扣9%的税费,销项发票是增值税专票,我公司是一般纳税人,那我需要每个月交一点增值税吗
你好!营运车辆报废需要交纳税费吗
老师,发票勾选完毕并进行统计确认后,增值税申报表里未同步是什么情况呢
老师好,小微企业,请问企业所得税计算是怎么算的呢(是否300以内是5%,超过300万是25%)?这个300是指销售收入,还是营业利润?净利润? 比如一个小微企业每月收入10万元,一年就是120万元,增值税是全年,(如果不计算成本)企业所得税按照120万纳税额来计算,怎么计算,税费多少?
A公司向B公司采购一个设备,B公司开票给A。A现在拿给我们抵债,A欠我们钱。 问题: 1.B开给A这张发票对我们有用吗? 2.因为A不可能开发票给我们,只给签一份协议,然后给我们设备。我们是不是后期调增或者不进行摊销先
贸易出口退税,成本大于销售,税局打电话来询问,怀疑虚假开票骗退税。不能退。有这样的案例吗?亏着卖货不能退税?
老师,有2个员工6月份从总公司调入我们公司(分公司),申报个税时报错提示这2个员工已离职,这是怎么回事?要怎么操作?
代理记账个税申报错误导致个税多扣了,后来他给予了更正申报,更正申报之后个税少扣的部分会在以后月份给减少吗?最后累计扣除会对不
《基于客户/产品盈利分析的高质量客户开发》有哪些方便去切入,麻烦老师给些建议,谢谢
说是有三个城市试点了,老师您有这类似的吗,