同学,你好
你如果要区分,那就管理费用16.67%,生产成本83.33%
4.王先生在2x20年注册了一家公司,注册资本是200万元。成立当年没有任何业务收入。成立的第二年,营业收入140万元。为了减少公司的开支,王先生一人身兼数职。王先生没有会计经验,于是他根据一些原始凭证完成了两年的账务登记工作。依据的经济业务如下:1.2x20年的经济业务:王先生投资200万元成立公司,款项存入公司账户。2.2×21年的经济业务:(1)购买办公用品5万元(2)公司支付王先生工资10万元(由于2×20年没有任何收入,王先生没有给自己开工资)(3)发生业务招待费和咨询费等费用共计25万元(4)购买商品80万元,以供出售(5)购买办公用房28万元(6)购买办公用的车辆12万元(7)获取营业收人140万元。王先生判断自己公司两年都亏损,没有必要交所得税和编制财务报表。于是,他完成登记账簿工作后,就结束了全部会计工作。年末税务部门来查账,税务部门认为王先生公司的账目混乱、有偷税漏税的嫌疑。王先生对税务部门的论断不服。问题:1.你如何看待税务部门的结论2.分析王先生哪里做错了3.该公司的会计工作存在什么问题4.该公司报表如何编
A、B二人于2017年10月10日登记结婚,2019年 3月15日以30万元购买大众迈腾轿车一辆, 登记在 A名下。2021年3月2日双方协议离婚,约定该车归B所有,2021年3月10日A将该车交给B, 未办理过户登记。2021年5月4日,B因急于还账,将该车以22 万元的价格卖给了C,未办理过户登 记,C因暂时用不上,将该车返租给 B。2021年5月11日,A以接孩子为由将该车开走,2021年5月 20 日,D看中了A 所开的车,便以25 万元的价格卖给了 D,并办理了过户登记,并交付。3天后D以 该车做抵押向E 借款 10万元,未办理抵押登记,4 天后,D以该车做抵押向银行货款8万元,并办理 了抵押登记。5 天后,D向F 借款 12 万元,并将该车质押给 F,6天后,F的朋友G 将该车借走,使用 过程中,撞至道路道牙,发生维修费 3万元,G 无钱向修理厂支付维修费。 A与口之间的买卖合同是否有效?A的行为是什么行为? 如果C与口发生所有权争议,应将车辆确定归谁所有? 为什么? 如果将车辆所有权确定归C 或D中的一人,另一人如何主张权利?
老师,我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他自然人老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万核算管理费,疫情影响或者其他特殊情况除外);这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下管理费和他在我们仓库购买原材料水电费燃气费款将剩余的钱返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
请教老师我司是一个小规模纳税人,有一个大食堂做食堂提供餐食(自己采购原料)、也有的专门提供餐食服务,食堂内面积有一部分拿来做档口承包给其他(自然人)老板,公司和这些档口老板签下合同(按营业额的点数扣下管理费(例如营业额不达10万的按10万30%的3万管理费,这些档口的小吃水吧等收入是客户消费钱直接到我司账上,我按合同规定的扣点扣下3管理费款将剩余的7万返还给自然人老板,帮忙分析一下:这样业务如何做会计分录,对于我司方要按照销售分包档口合同交印花税?还有涉及什么税费?对于承办方自然人老板涉及什么税?
请作出以上经济业务的会计处理2.海达公司为增值税一般纳税人,是一家以生产加工食用油为主的企业,共有职工200名,其中100名为生产工人,10名为车间管理人员,20名为采购人员,50名为销售人员,20名为总部行政管理人员。该公司适用的增值税税率为9%。2020年1月,该公司发生有关经济业务如下:(5)18日,以现全支付30000元补贴给公司下设的职工食堂,以银行存款支什12000元补贴给公司下设的医务室用于购买药品。(6)20日,以现金支付10000元给公司工会组织。(7)21日,以银行存款支付职工岗位培训费8000元.(8)31日,计提本月应什工资总额600000元。其中,生产工人280000元,间管理人员32000元,销售人员151000元,采购和总部行政管理人员137000元。如果你是该公司会计人员,请为该公司以上经济业务作出有关会计处理。
老师面试预算会计应该注意什么呢
老师2题bd为什么不对啊?
公司卖车,二手车发票谁开?
老师,我们是旅游行业,会议费能抵扣成本吗?签订是这样的发票,还是做费用,能做成本吗
购买材料的运输费计入什么科目
垃圾中转站设备的零散配件款,总价100万,应该折旧多少年?而且是易耗,估计实际使用时间最多3年
退税的税负率怎么算啊,要加出口退税额吗
老师,选项A为什么不是可抵扣暂时性差异
老师你好,生产企业,出口发票本月开的话,本月也可以正常申报退税吗,我我们是十号左右申报退税,我现在开票可以到10号申报退税吗
老师,您好!问下员工在上班期间被马蜂蛰了,去医院治疗的费用,是不是凭医疗凭证报销就可以了?可以所得税前扣除吗?
管理费用分摊的记职工福利费 成产成本全额扣除是吗?