做账不可以一次性折旧的
老师,请教个问题,A公司小规模B个体户已注销,之前分别向某供应商采购商品,现在要支付供应商货款,供应商合并AB欠款开票给A,B个体户有 1000多元,是否可以做为售后维修费用进A公司结算 老师开票付款的 30000多中还有 300多是C个体户的也开票给A公司了,我们个体户是定额查收正常付款是不需要开票的,因为钱少就开票给A一起付了,A与C公司如何做帐,谢谢老师
老师,物业费开票项目名称写现代服务,物业服务,可以吗
老师,一般纳税人上个月税有留抵,这个月要交增值税不会自动抵扣吗?那之前多勾选的税,怎么处理?
A公司是一般纳税人,B公司是小规模纳税人,B委托A销售商品,款项由A收取,消费者从A的店铺下面购买商品,是由B发货,处理售后等问题,发票可以直接由B开具给消费者吗?
老师,请问如果是代账,要不要把国税局系统里面的成本票导出来给客户核对的,因为涉及到报销
我有一个问题,我是生产外贸企业,我的进项全部勾选了,不需要交增值税,还可以申请退税吗
老师好!公司对公支付给医院的公司员工每年体检费,公司非特殊行业的,必须要代扣个人所得税是吧?有那种方式是可以不并入个税不?
无偿使用的原材料要怎么入帐呢?
25年3月调增24年所得税应纳税所得额,并补交了相应税款,做账时分录应该怎么写?我做的是借:所得税费用,贷:应交税费_应交所得税。需要涉及利润分配_未分配利润吗?
老师,我们以前年度都是增值税是减免税额,后面也将减免税额转到营业外收入了,今年上个月税务说除了医疗方面的减免,其他类型收入不减免让我们自查,后面就补交增值税,现在怎么调账?谢谢?
这样做的话会有什么风险吗?具体该怎么做呢?
没有按会计准则做账,税局查到就危险了
那具体该怎么做分录呢?
分录就是一样的只是金额不能一次性折旧
预计净残值2万,按四年提折旧,每月提5114.31,如果一年以后卖了10万,那这个该怎么做账户处理呢?怎么做才不会有风险呢?
没有风险的哈,据实做账和处置就行
如果买入30万,提了一年折旧6万,一年后卖了5万,中间产生差额了也没有风险是吧?
一般买入新车和二手车的折旧分别是几年呢
不能过于低了,至少要按折余价值跟市场评估价值出售
那如果我之前一次性提折旧了,现在该怎么处理呢?
不处理,等4年结束就完事
二手车本来是按几年提折旧呢?
本来4年提完的折旧一次性提了,这样税务上不会弹出风险说虚增成本吗?
二手车还是按4年提折旧。 你实在要调账就做以前年度损益调整,然后更正当年的汇算
这样的话风险更大了是吧,之前买的都是二手车,一次性折旧的也不多,这次领导还让按之前的方法折旧,让多抵点成本,我该怎么办呢/
你把我说的截图发给领导,责任领导承担
怎么通过车做账,可以多抵点成本,尽量少交点税呢?
没有办法的哈,会计做账要求按月计提折旧。只是税法规定允许一次性扣除
那就先一次性扣除,完了汇算的时候再调减可以不
汇算调整的是所得税利润,你一次性扣除调整的会计利润,是不相干的哈