同学,,你好
是你们支付对方工资,当作材料款??
我们是建材公司,给工程公司供建材并开了专票的,可是工程公司给我们的回款是以农民工资形式支付建材款,这个怎么做账呢
1.4月1日, 通过财政授权支付方式发放职工工资(实发工资) 322000元缴纳职 工养老保险121000缴纳职工住房公积金85 600元,缴纳代扣的个人所得税23000元。 3.6月5日,采购材料一批,通过财政授权支付方式支付采购价款5700元、运费400元,材料已验收入库;采购专用设备一台,当日通过财政直接支付方式(当年直接支 付)支付设备采购款210 000元,通过银行转账款支付设备运费1 300元。 3.9月25日,通过银行转账方式偿还银行贷款本金300 000元,偿还银行借款利息22000
一家公司,还未开业,但有一份在建工程正在进行中,其间有不断的用公户: 1、给包工头放发工资 2、支付工程预付款 3、支付混凝土款 4、支付挖机工时费、种草皮时工费等 5、支付混凝土工人款等 6、结清工程款 7、支付材料款(树脂瓦、五金材料等) 8、报销代付材料款及饭堂买菜钱 请问这些应该怎么做账务处理、会计分录呢(大多还没有发票开进来,只开了一部分)
老师,我们有卖一批材料,到时对方工程行业不能体现是买材料付款,只能通过农民工工资形式给我们,要我们提供名单,这是怎么操作的
请问甲方向乙方支付工程款,是通过发放工人工资的形式发放的,乙方开的发票是工程款类目,但收款却是工人自己的私人账户,现在怎么冲销工程款这个挂账
老师,新成立的公司,购进设备进项抵扣不完,如果申请退税,有哪些条件?
电脑椅,洗衣机、电视、冰箱、这些单价在2000以下可以不入固定资产吗?现在是不是5000以下的都可以不入固定资产科目?可以不入的话记入哪个课目比较合适?
老师我们个税已经申报好,且已经代扣代缴了,还能撤销重新申报吗?
请问7月23号成立的新公司 8月有给员工发7月工资 但是个税税种核定是8月1号导致扣不起个税,是不是应该去税务局变更核定的时间到7月呢?或者能不能不变直接在9月申报的时候两个月一起报,到时候扣除额是5000还是10000呢,还有会不会有滞纳金呢
老师请问下缴纳以前年度的增值税和附加,所得税怎样做会计分录?
假如本季度我的收入10000元,成本是6000元,交印花税应该怎么算呢?
老师好,发票后面必须要附合同吗?只用发票入账,完了付款的时候付款申请单后面附合同银行回单可以吧
新注册的企业个税申报需要什么资料
计提2024年企业所得税要用到以前年度损益调整吗?
请问金融是什么,金融怎么理解
通过委托甲方代付工资的形式付掉了,实际上是材料款,材料开过发票入账了
同学,你好
你是哪一方??
干活的一方,乙方
同学,你好
甲方应该给你钱,但是他帮你们支付了工资
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销
借:主营业务成本
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:应收账款
我们是应付账款/材料挂帐没法销账,代付工资,我们直接入账借:工程施工/人工费,贷:应收账款。这个人工费不是真实,真实是付了应付账款/材料
我的意思是这个应付账款怎么才能销账
甲方是以工资形式支付的,我们不能直接拿来销应付账款/材料吧
同学,你好
就是用工资的付款,来冲你的应收账款。
你现在,你的人工费不是真实的??那甲方怎么能支付出去??
这样形式支付材料就不是真实人工费了啊,但是形式上看就是人工费啊,甲方提供委托支付委托书,考勤表,花名册,支付工资表。工程公司很多这种情况啊
同学,你好
钱给了花名册的人。你做外账就要这么做。这个就是甲代你们发工资
那我的应付账款/材料这个欠款就一直挂帐没法销账了
这个材料款是开了材料发票入账的
同学,你好
没有应付账款/材料。
你对外是人工,你分录做的是工程施工/人工费。然后用你的应收账款,来冲这个工程施工/人工费。
老师,怎么会没有应付账款呢,前期已经开了材料票给我们入账了呀,,合同发票都是材料,难道合同要重新签订,材料款没销账的冲已入的材料成本吗,发票让对方给我们开负数发票过来吗
同学,你好
不是。
甲方要给你们钱。是因为你提供服务,是你们的收入。
怎么甲方还会给你材料发票呢??让你付钱呢??
这个业务过程,不对
不是甲方给我们材料,是另外我们欠付别人的材料款
付我们款的甲方算是给了我们工程款(以代付工资的形式付的),我们欠另外别人的材料款,也以甲方代付工资的形式支付了,能明白吗
同学,你好 那欠别人的材料款,冲不掉。 因为你账上没有这个还钱的操作
是的,就是有没有办法可以销账,实际上我们不欠材料款了
一直挂帐也是问题啊
同学,你好 对,但是没有办法
好吧,谢谢
不客气,祝工作顺利